是的,需要代扣这个税款对的。
老师好,想问一下,支付给境外的服务费用7万欧,在国内没有机构场所,怎么代扣代缴增值税和企业所得税呢
请问一下老师,我们公司在从俄罗斯采购货物进口到中国境内(俄罗斯到中国的海运费)这个海运费是支付给国外A公司的,请问这个支付了海运费,还要帮国外A公司代扣代缴所得税和增值税吗?
老师,请问有一家公司法人是外国人,支付给国外公司服务款,代扣代缴了增值税,公司法人有入境,是否需要交企业所得税,国内有员工
老师您好!境外单位在中国境内向我们公司提供了产品、服务,但是该境外单位在中国境内没有经营机构也没有代理人,那么我们公司向该境外单位支付款项的时候有没有代扣代缴企业所得税的义务??!!谢谢!!
老师,我支付给境外公司的运输费,在国内外都有进行,境外公司在国内是没有常设机构,那我支付这笔的费用是需要帮他代扣代缴增值税和企业所得税?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
那需要代扣代缴的增值税和企业所得税税率是多少?
你好,增值税运输是9%所得税按10%。
两个税种都需要去核定吗?
您好,您打电话和税务局沟通一下,然后您直接代扣就行了。