你好,借销售费用,招待费贷,银行存款,这个没法做。差旅费,差旅费得是职工才行。

想请教一下:A、B两家都是建筑公司,老板,股东都是一家人;我们现在公司员工工作任务不在项目现场的一般都是两家公司的内容都在做,签的劳动合同有A公司,也有B公司名义的;现在两家公司都需要做员工工资提交成本,也需要税务筹划;那应该这样合理分配到两家公司进行操作
法人在另外一家公司买社保,在我们公司买公积金可以吗,我们公司没有做他的工资申报,只买公积金
老师,我们老板有1家公司,一家是没有人员的,我一直申报老板工资是0,他实际在另外一家上班也申报工资,这样有问题吗
我们老板有两家公司A和B,两家公司各是不同的法人,本来是在A公司工资表并在A公司申报个税的员工从B公司银行给发了工资,这个怎么处理呢
老师 我们法人两家公司,我们员工有部分工作内容在两家,我们只在一家申报工资,在另一家他们发生差旅费怎么做账呢
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
他们是职工呀,招进来时就约定需要服务两家公司项目,需要怎么做才能报销他们的费用?
你好,他们是职工,为什么不发工资?
在母公司发放了
那你应该给人家报酬啊,和别的企业没有关系,这两个是独立分开的,他又不是一个企业