那您就按您实际情况填写就可以了。 表上不有提示吗?你就按提示的内容根据咱单位实际情况填写。
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
老师,我们第四季度的时候所得税申报收入低于开发票的收入了,我看有弹出来这个提示,税务局让我们填这个表,这个是啥意思啊?我昨天已经去补交税款,滞纳金了,难道是要调昨天申报的数据,吗?
老师,我们第四季度企业所得税少报收入了,昨天已经去补交税款了,现在有这个提示要填,她这个提示说明纳税调增那里应该填的是应纳税所得额吗?而不是填补交的税额?
老师,我们第四季度所得税收入少申报了,这是之前会计1月份已经计提了,然后税务局这两天通知整改,我昨天已经补交税款了,那我就在本月再重新做一遍这个分录写上补计提和补交的税款就行吗?
老师你好,我们公司买了意外险,有个员工自己付的医药费,现在保险想先发给我们户头,我们再转出去,这个我这边需要什么资料,比如说,发票啥的,该怎么做账呀
总公司与分公司都是一般纳税人,总公司属于小型微利企业,那分公司可以享受六税两费减免吗
小规模纳税人差额征收全额开票,开票10万,其中工资8万,1万保险费,剩余一万是单位管理费,入账分录怎么写
老师您好,老板用公司入驻抖音平台,但是绑定的是私户,这部分收入要申报进来嘛
老师请问,一般纳税人,卖固定资产车辆,原价28万,卖了12万,要交增值税吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 如果已销售但客户没有开票的话,我们是怎么操作的呀,如果没有财务账套里销售并结转成本的话,财务和ERP的库存商品又有差异了 以上我看目前总账生产多少就结转多少。
3月工资,4月核算需要进系统做税款缴纳,到5月申报缴纳,同时4月该有离职工资,在系统里怎么操作呢
老师,物料周转率按月算可以?如果按月算是不是材料出库金额/(材料期初+材料期末)/2;周转天数是不是30天/周转率,那比如我有一个物料出库金额168.25/(1709.93+1541.68)/2=10.35%;周转天数30/10.35%=289.9,这正常?代表什么
老师,物业公司,总公司分公司独立核算,总公司要交给另一个物业公司管理费用,但是现在业务都在分公司呢,总公司没有业务,但是管理费的发票开给总公司了,那么总公司能不能开管理费给分公司?
老师,您好~想咨询下,由于社保基数的变化,公司本月根据新口径调整了账务。公司工资和社保都是本月计提、下月扣缴。由于国企特殊原因,9月工资于月底前提前发放。如果是这种情况 如何检验目前账务处理是正确的,有什么方法吗?因为涉及员工工资、社保,担心账做错了,下个月调整太麻烦。
老师,可是我们是少报收入了,那不是纳税调增了吗?怎么纳税调减的选项也要打星号呢?而且下面风险指标反馈疑点不知道是要填什么信息的
星号的就是必须填写的。
老师,可是星号纳税调减也有,纳税调增也有,那怎么填?我们是少报收入,补报了收入不是纳税调增?
根据咱的实际情况填写呀是这情况。