你好,从预缴的角度,只需要做预缴的分录,是暂时不用计提的
老师你好,我们公司3月报的增值税和附加税费,当月缴纳后,当月又全部退回来了,上个月我计提了附加税,那4月退回来了,我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢?
请问老师,增值税及附加税是当月计提当月的,次月缴纳上月的,比如8月计提8月属期增值税及附加税,9月缴纳8月属期增值税及附加税,企业所得税时季度申报,比如计提7-9月所得税,是10月计提7-9月所得税吗?然后也在10月缴纳7-9月所得税,时间点对吗?
老师当月全额预缴的增值税和附加税用计提吗然后当月往出开的发票
一般纳税人建筑公司,当月开出发票,税额1300元,当月未有进项票,需缴纳增值税和附加税,如何出分录?下个月开回了材料专用发票,税额1000元,如何做账,是抵扣上月的增值税和附加税?
请问老师,现在11月,我做10月的账,增值税和附加税是当月计提当月缴纳吗?
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
预缴分录怎么做
你好,预交的分录是 借:应交税费—应交增值税(已交税金) ,应交税费—附加税, 贷:银行存款
那我发票已开,钱还没给,借应收账款,贷主营业务收入。应交税费简易计税,等到给钱的时候再冲应收账款,
老师预缴增值税分录就这样写,以后也不要用处理对吧
你好,产生了增值税的应纳税额,就需要做相应的结转处理
还是到3月末先计提,到4月15日结转吗还是
你好,这个月开具发票,就是这个月做结转增值税分录的
老师我头一回弄结转分录能给✍️一下吗
你好 借:应交税费—应交增值税(简易计税) 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
那附加税也的结转吧
你好,附加税是做相应的计提分录就好了
老师您看预缴和开票分录对吗
你好,是的,是这样的
附加税也是月末计提吗 计提分分录借税金及附加,贷应交税费附加税三项附加税,然后就可以了,计提以后以后就没有了,计提了,下个月还用在交吗
你好,附加税是月末计提。 这个月计提,次月缴纳就好了
老师这么复杂呢
因为是当月预缴而不是实际缴纳的所以才有这些分录
你好,这个就是账务处理的特点,也没有什么复杂的啊
老师月末结转增值税和计提附加税,有先后顺序吗
你好,没有必然的先后顺序