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请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的

2025-07-05 22:47
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-05 22:47

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齐红老师 解答 2025-07-05 22:50

您好,月末暂估,匹配收入与成本,符合权责发生制。 借:主营业务成本(暂估金额)贷:应付账款-暂估应付款(暂估金额) 次月初冲回(收到发票前): 借:主营业务成本(红字)贷:应付账款-暂估应付款(红字) 冲销上月的暂估,避免重复入账。 收到发票后正常入账: 借:库存商品/主营业务成本应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款-某供应商

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2025-07-05
你好,是的,按照暂估结转成本。等回来冲暂估分录,如果成本金额需要调整做一下调整
2020-08-28
你好 没有发票也做汇算清缴调增
2021-01-14
你好 1月份有收入就可以暂估
2020-10-17
你好;       可以的;  就这样来处理    
2022-02-09
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