同学你好 转到营业外收入
老师您好,我的2020年的往来挂的不合适,然后我在2021年的时候调整了,就本来2020年是借应付账款 贷:其他应付款,这个是错的,然后我21年摘要写了调账,然后写的借其他应付款 贷:应付账款
老师您好,我因为少计提了个税,然后实际缴纳的时候有差额,然后我就做了以下分录,现在我的科目余额表上面应付职工薪酬其他应付职工薪酬借方有余额,这个我现在应该怎么调整呢
老师您好,我现在科目余额表上有好几个人的余额挂在其他应付款贷方,但是这几个人现在已经离职好几年了,我想把这几个挂账的处理,老师这种的我现在应该怎么分录合适呢
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师您好,我是一般纳税人监理公司,公司有个员工因为在工地上闹事,然后他的工资扣下一直没有发放,现在离职一年多了,然后是其他应收款贷方一直有余额,老师这种的现在应该怎么调整呢
老师 房地产公司(一般纳税人和一般计税)预售款按3个点预缴增值税 是不是交房了 就需要把之前预售的商品房再交6个点的增值税?是不是交房后销售的现房 就不用预缴了 直接填报增值税申报表按9个点申报
老师,查账的时候发现很早之前的纸质发票丢了,只有税务局里面的记录,那这个要怎么处理
老师,您好,我们这个银行的费用1到5月的给我整体开了一张发票,发票开到了5月,但我这个账是分开做的,老师我现在应该怎么附这个附件,
老师增值税降税率给纳税人减轻负担了吗
老师,一家制造业公司每月期末存货只有生产成本三百多万,原材料跟库存商品都没有,这正常吗?属于账务异常吗
老师,这个人在公司是股东,这个公司申报税没有缴纳有欠税,他另外注册一个公司影响新注册的不?
我有一个公司,是河北的,在南京交的税,怎么才能打出南京的交税凭证
老师,清问一下工商年报里的资产状况信息使用的是期末数据还是年报的数据呢
老师,团建活动支出,计入管理费用福利费吗
老师,我单位个体户,给几个员工发工资,这个工资需要申报个税么
老师,那我是不是要在汇算清缴的时候调增,这个就是员工因为打架,然后给公司造成损失,他就直接走了,工资也不要了
这个调增就可以了