同学您好! 你好,也行的,这种情况也可以

您好!请问2021年7月之后升为一般纳税人 然后之前5月份的合同 开局发票是3个点因为可以免为1个点 然后现在2022年1月清账开具剩余发票 我可以开具3个点的或者1点的发票吗
我们公司现在是小规模,过几个月要转成一般纳税人,请问现在对公转的货款,成为一般纳税人后能让对方一起开专票吗
老师 现在公司是小规模 可以让对方开给我们专票吧 等我们变成一般纳税人之后 是不是还可以继续抵扣之前的专票
请问老师,我们公司可能3个月后会变为一般纳税人,现在发生的快递费、服务费发票我可以先不开具,等转为一般纳税人之后再让对方开具吗
老师,公司现在是小规模纳税人,对方如果给开了3专票,请问我们如果变成一般纳税人了,那之前开的3%专票现在可以抵扣吗?小规模时收到专票不抵扣,等几个月后变成一般纳税人了再抵扣可以吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那请问我现在的账务处理和3个月后取得专票后的账务处理应该是怎么样呢,比如快递费,我现在做:借:管理费用-快递费1130 贷:银行存款 1130,取得专票后红冲这笔分录,再做借:管理费用-快递费1000 应交税费-进项130,贷:银行存款 1130这样对吗
同学您好,学员您好,是的,对的
是不是还有一种方法,前面的凭证不动,后面取得专票后,直接税额部分做账,借:管理费用-130,借:应交税费-进项130,是否这两种方法都可以呢
这两种方法在处理增值税专用发票方面确实存在。前一种方法涉及对原凭证的修改,包括成本和税金的调整;后一种方法则是在取得专票后,仅对税额部分进行会计处理,不影响原凭证。两种方法各有利弊,选择哪种取决于企业的会计政策、处理习惯以及税务要求。
哪种方法您觉得更妥当呢
同学您好,后一种更直接简便
谢谢老师!
不客气,有空给五星好评。