同学您好! 你好,也行的,这种情况也可以

您好!请问2021年7月之后升为一般纳税人 然后之前5月份的合同 开局发票是3个点因为可以免为1个点 然后现在2022年1月清账开具剩余发票 我可以开具3个点的或者1点的发票吗
我们公司现在是小规模,过几个月要转成一般纳税人,请问现在对公转的货款,成为一般纳税人后能让对方一起开专票吗
老师 现在公司是小规模 可以让对方开给我们专票吧 等我们变成一般纳税人之后 是不是还可以继续抵扣之前的专票
请问老师,我们公司可能3个月后会变为一般纳税人,现在发生的快递费、服务费发票我可以先不开具,等转为一般纳税人之后再让对方开具吗
老师,公司现在是小规模纳税人,对方如果给开了3专票,请问我们如果变成一般纳税人了,那之前开的3%专票现在可以抵扣吗?小规模时收到专票不抵扣,等几个月后变成一般纳税人了再抵扣可以吗?
销售把现金收款记成微信收款了,怎么做账呢?
老师,政府统计局奖励的入统奖励,我记入营业外收入可以吗,申报所得税年报的时候,在会计收入体现在年度纳税申报表主表A100000填入营业外收入可以吗
老师,我们收到的发票已验证,已抵扣进项税,现在红冲了,我凭证怎么做
老师您好,我公司代A公司收土地租金款, A公司支付了我公司20万的代收服务费,这个我公司需要开票给对方吗?如果开的话开什么内容?税目是什么?
非生产加工型企业进项和销项内容必须完全一致吗
老师,,我们是工业企业,先领原材料生成半成品,然后由半成品经过两次加工生成产成品,从半成品到产成品只需要加工,不需要任何原材料,,那么具体分录咋做?
老师您好,我想问一下商贸企业,我要按销售额开发票,需不需要把退货金额减去?还是包含进去
公司销售耗材给医院,但主机无偿提供。主机和耗材都是采购来的。怎么做账
请问老师,营业外支出,坏账损失,调增,在汇算清缴表里填在哪里
不征税收入指什么 有哪些
那请问我现在的账务处理和3个月后取得专票后的账务处理应该是怎么样呢,比如快递费,我现在做:借:管理费用-快递费1130 贷:银行存款 1130,取得专票后红冲这笔分录,再做借:管理费用-快递费1000 应交税费-进项130,贷:银行存款 1130这样对吗
同学您好,学员您好,是的,对的
是不是还有一种方法,前面的凭证不动,后面取得专票后,直接税额部分做账,借:管理费用-130,借:应交税费-进项130,是否这两种方法都可以呢
这两种方法在处理增值税专用发票方面确实存在。前一种方法涉及对原凭证的修改,包括成本和税金的调整;后一种方法则是在取得专票后,仅对税额部分进行会计处理,不影响原凭证。两种方法各有利弊,选择哪种取决于企业的会计政策、处理习惯以及税务要求。
哪种方法您觉得更妥当呢
同学您好,后一种更直接简便
谢谢老师!
不客气,有空给五星好评。