同学您好! 你好,也行的,这种情况也可以

请问老师,我公司7月份的时候连续12个月开票已经超过了500万,但我们没有主动申请转为一般纳税,想等税局那边通知之后再转,可以吗?我想知道的是在转为一般纳税人之前我们开票超过500万那部分是否还可以按小规模开票,转为一般纳税人以后会不会要求把这部分开票的补税啊
请问老师,我们公司才建立是小规模纳税人,对方开具的专票,可以变更为一般纳税人之后再抵扣吗,怎么处理,更节约成本呢
老师,小规模纳税人期间收到专票,不能认证抵扣,会被税务局查吗?后期申请为一般纳税人了,之前开的专票是不是也抵扣不了了,我们可以将之前收到的专票退回给销售方,待我们公司申请为一般纳税人后让销售方重新开具,这样可以吗?销售方会愿意给我们重新开专票吗?
请问老师:比如我们现在是小规模纳税人,然后现在支付了一笔款,对方是一般纳税人,现在不着急拿成本票,等我们公司转为一般纳税人了,再叫对方开具专票。可以这样操作吗?
您好!请问2021年7月之后升为一般纳税人 然后之前5月份的合同 开局发票是3个点因为可以免为1个点 然后现在2022年1月清账开具剩余发票 我可以开具3个点的或者1点的发票吗
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
那请问我现在的账务处理和3个月后取得专票后的账务处理应该是怎么样呢,比如快递费,我现在做:借:管理费用-快递费1130 贷:银行存款 1130,取得专票后红冲这笔分录,再做借:管理费用-快递费1000 应交税费-进项130,贷:银行存款 1130这样对吗
同学您好,学员您好,是的,对的
是不是还有一种方法,前面的凭证不动,后面取得专票后,直接税额部分做账,借:管理费用-130,借:应交税费-进项130,是否这两种方法都可以呢
这两种方法在处理增值税专用发票方面确实存在。前一种方法涉及对原凭证的修改,包括成本和税金的调整;后一种方法则是在取得专票后,仅对税额部分进行会计处理,不影响原凭证。两种方法各有利弊,选择哪种取决于企业的会计政策、处理习惯以及税务要求。
哪种方法您觉得更妥当呢
同学您好,后一种更直接简便
谢谢老师!
不客气,有空给五星好评。