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老师你好 别人公司挂靠了一个项目在我司 收款和付款之后他在我们公司还有10的利润 我应该怎么做分录

2024-03-30 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-30 14:10

同学您好! 挂靠项目的利润分录,您应首先确认收入,借记“应收账款”等,贷记“工程结算收入”及应交税金。当收到款项后,借记“银行存款”,贷记“应收账款”。结转利润时,借记“本年利润”,贷记“工程结算成本”等。

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快账用户3438 追问 2024-03-30 14:39

我知道 我要把这个利润用私人账户给在我司挂靠的人 我应该怎么做分录

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快账用户3438 追问 2024-03-30 14:39

还有就是开票的时候这个人给我打了管理费 我应该怎么做账

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齐红老师 解答 2024-03-30 14:44

将挂靠利润通过私人账户支付给挂靠人时,不应直接以私人名义转账,而应通过公司账户操作。分录上,可借记“其他应付款-挂靠人利润”,贷记“银行存款”。收到挂靠人管理费,应开具发票并确认收入,借记“银行存款”,贷记“其他业务收入”。请确保操作符合法规,避免税务风险。

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快账用户3438 追问 2024-03-30 15:14

那我给他开票 他给我转的税金呢

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快账用户3438 追问 2024-03-30 15:14

这个税金我司替他交了 他要给我司 他给我司我应该怎么做呀

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齐红老师 解答 2024-03-30 15:18

同学您好,您代供应商支付了税金,并在后续收到其转账的税金款项,会计处理应为:收到税金时,借:银行存款(或现金),贷:其他应收款(或预付款项,视您公司记账习惯而定)。这表示您公司收到了一笔应收的税金款项。请确保记录准确,以便与供应商对账和后续税务处理。

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快账用户3438 追问 2024-03-30 15:21

但是其他应收应付是过度科目呀 按照到底最后不是应该冲销吗

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齐红老师 解答 2024-03-30 15:24

同学您好, 您代供应商支付税金并在后续收到其转账的税金款项时,会计处理首先为收到税金时,借:银行存款(或现金),贷:其他应收款(或预付款项)。确实,其他应收应付是过渡科目,最终需要进行冲销处理。

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快账用户3438 追问 2024-03-30 15:26

我收到钱之前不是应该还有一个分录吗

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快账用户3438 追问 2024-03-30 15:27

其他应收款在借方的分录

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齐红老师 解答 2024-03-30 15:28

同学您好, 在收到钱之前,如果公司代供应商支付税金或产生其他应收款项,确实会有一个初始分录。此时,会计分录应为:借:其他应收款,贷:银行存款(或现金)。这表示公司因代付款项或产生应收款项而形成了对其他方的债权。

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快账用户3438 追问 2024-03-30 15:36

我司收到税金我银行存款怎么会少呀

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齐红老师 解答 2024-03-30 15:53

同学您好,收到钱之前,是付款垫付,不是收钱时

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齐红老师 解答 2024-03-30 15:54

先付后收,或先收后付,都是一个闭环才能做平

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同学您好! 挂靠项目的利润分录,您应首先确认收入,借记“应收账款”等,贷记“工程结算收入”及应交税金。当收到款项后,借记“银行存款”,贷记“应收账款”。结转利润时,借记“本年利润”,贷记“工程结算成本”等。
2024-03-30
这个设备款实际是咱们单位采购设备是这样的。
2023-08-30
一、标准账务分录(你们对公收到工程款、支票付给挂靠方) 收到甲方工程款 借:银行存款 贷:其他应付款 —XX 挂靠人 开转账支票划出资金 借:其他应付款 —XX 挂靠人 贷:银行存款 二、平账必备配套操作(不然往来永久挂着) 扣下增值税、附加税、企业所得税、管理费,直接从这笔工程款里截留扣除,剩余部分再开支票转出。 必须让挂靠人补齐等额合规成本发票(材料、人工、机械租赁)交到你公司入账: 借:工程施工 — 各项成本 贷:其他应付款 —XX 挂靠人 用发票冲抵负债,往来就能清零平账。
2026-06-11
同学你好 是建筑业的吗
2022-07-06
您好! 1. 可以由贵公司出具一份代付款委托协议,委托挂靠人付款7万元至材料商,从而把应付账款转换成与挂靠人的往来款; 2. 首先明确材料商是否还需要这10万元款项,如果不需要的话,可以让材料商开具10万元红冲发票,消除应付账款;如果还需要的话,这10万元就是公司还需要支付的款项,挂在应付账款上是合理的。
2022-07-06
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