您好,不用填的,系统自动带入的

老师,这是在做企业 所得税汇算清缴,这个表怎么填啊?
老师好,2022年5月申报2021年企业所得税汇算时,缴纳1200元企业所得税,现在申报2022年企业所得税汇算,那1200元应填哪个表格呢?
老师,你好,2023年5月份的企业所得税汇算清缴时缴纳的企业所得税,在第二季度申报财务报表利润表时所得税费用这一栏是否需要填写?
老师营业外收入填在企业所得税汇算清缴的那个表那里
2022年12月新注册的企业,报税首页一直没提示要进行2022年的所得税汇算清缴填报,现在工商协查需要这个所得税汇算清缴的资料套表,能现在进行汇算清缴的填报吗?
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
对呀就是系统自动带 结果我没有看到带入
您好,保存后退出申报,再进去,还是没带出,周一得让税务大厅在后台处理
一般自动带出是出现在
那一栏呢
您好,A100000表第32栏 本年累计实际预缴所得税
哦哦哦 老师 我看到了 我们今年1200叫的是21年的企业所得税 这种是不是就不会出来
哦哦,那确实不是23年所得税,带不出的
老师 我22年12月暂估的成本到现在都还没有冲完,所以会有企业所得税,我们经理喊我今年再暂估,这种合理吗? 22年12月的是不是要在23年汇算清缴之前必须冲完才可以
您好,是的,汇缴前没有来发票的成本费用要纳税调增的,经理在偷税
老师 是不是应该把没有到票的那部分暂估调整,之后再怎么暂估又是下一年汇算的事情
您好,是的,一年是一年的账,各调各的
老师 您好,A100000表第32栏 本年累计实际预缴所得税 这个数据是不是不会错啊 。为什么系统出来的这个数和我的账上不一样
您好,不会错的,我们查 应交税金-所得税这个明细账的借方发生额,看摘要是不是交23年的
老师 剪头的这个地方填1 还是2啊 这里是什么意思
您好,我们2和5列一样的金额 不调减的
我说的是剪头那一栏老师
朋友,您好,图中没有减调栏,我看3次了
老师 你理解错了,我直接问你第8栏 填那个数字 你打给我
您好,1425160.15,我们是要一次性扣除,是吧