你好,同学 这个可以的,分录没问题
老师,你好,刚刚发现去年05月多转了社保到直接人工成本,当时的分录是借:生产成本-直接人工537.14,贷:应付职工薪酬-社保(公司)178.5,其他应付款-社保(个人)358.64,想问一下怎么调啊?
老师好,员工休产假,之后直接离职,那她个人社保部分公司代缴的部分是要收回来(金额:2000),那可以让该员工把钱打到公司对公账户吗?生育津贴员工有领,社保局直接发到员工卡里了。
其他应收款—个人部分,借方金额226.5,贷方金额208.84,这个差额账要怎么调整呢?产生的原因是十月社保政策变化,员工离职在社保扣缴之前,第二个问题,个税申报应填写哪个金额?
生产员工请长假没有薪资,后又离职,社保个人部分对应的金额可以直接转入生产成本直接人工嘛?借:生产成本-直接人工226.5;贷:其他应收款-待收回员工个人社保226.5
老师,车间的工人买的社保是计入生产成本-直接人工下吗?还有计提社保只计提单位部分,个人部分挂其他应收,计提和发放的社保数应该相等吧
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快