你好,同学 这个可以的,分录没问题

老师,我们经理说质检部门的所有费用入成本,你看可以这样写吗?质检部门的工资应该是借:生产成本-直接人工 贷:应付职工薪酬 水电费,借:生产成本-水电费 贷:应付账款 固定资产折旧:借生产成本-折旧费 贷:累计折旧 后期生产成本结转主营业务成本,这个对吗
老师,你好,刚刚发现去年05月多转了社保到直接人工成本,当时的分录是借:生产成本-直接人工537.14,贷:应付职工薪酬-社保(公司)178.5,其他应付款-社保(个人)358.64,想问一下怎么调啊?
老师好,员工休产假,之后直接离职,那她个人社保部分公司代缴的部分是要收回来(金额:2000),那可以让该员工把钱打到公司对公账户吗?生育津贴员工有领,社保局直接发到员工卡里了。
其他应收款—个人部分,借方金额226.5,贷方金额208.84,这个差额账要怎么调整呢?产生的原因是十月社保政策变化,员工离职在社保扣缴之前,第二个问题,个税申报应填写哪个金额?
生产员工请长假没有薪资,后又离职,社保个人部分对应的金额可以直接转入生产成本直接人工嘛?借:生产成本-直接人工226.5;贷:其他应收款-待收回员工个人社保226.5
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快