你好,实际没有库存了吗?

以前年度的账分录原本应该是先采购入库,然后销售,然后结转成本,但是前会计做账时分录只做了一笔借:应付账款,贷:银行存款,请问这样要怎么更正
老师,21年12月我暂估做了一笔分录,借,主营业务成本 贷,应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票,就是应该结转的库存商品,但是12月我没有做结转的库存,直接做结转主营业务成本,现在我该怎么做?
老师,12月我还没有收到购买入库的发票,可以先做结转成本吗?等到年后收到发票,再做分录?分录都应该怎么做比较合适,
本月有退货,因为质量的问题会报废处理。正常的每一笔分录做法是把原来的收入冲掉,然后借库存商品,贷主营业务成本,查明原因后,我们是借废料,借销售费用,贷库存商品。如果我把一个月的的收入跟退料一起结转应该分录怎么做,不想一笔一笔的结转。如果一个月汇总做,假设我们这个月销售1000KG的商品,有10KG是退料报废,我们结转的是:借主营业务成本100-10的贷库存商品100-10的,那剩余的 废料用什么科目结转回去
图片是还剩下那么多库存,我要做一笔自查收入,然后再做结转成本分录应该怎么做
老师,招待总部同事用餐是做招待费还是福利费?
老师小规模跟个体户合作对方没有对公账户,可以直接转到对方微信吗,怎么操作好点
老师,查证征收的个体户,有做账,本年有利润可以不分配吗
老师早上好,发放工资的时候扣掉个人社保的科目是用其他应付,还是其他应收?
不懂的老师不要接,央企全资子公司,这个子公司做粮油米面营销的,2024年报上参保39人,发工资的实际只有22人,每年工资高达1000多万,这是什么情况啊,工资比收入金额都大,直接巨额亏损?
老师请问下8月份发6.7.月工资怎么计提分录怎么做 个税要在哪个月更正
老师好,麻烦找一下郭老师
年底了,法人或股东们的往来款若没走平,要交哪些税?
请问老师,公司的老板个人借款,能不能她的子女替她还款,银行回单显示的不是本人,有风险吗?
老师,如何修改电子税务局的登录手机号码?
实际应该这里填写0吗?
我没有库存了
主营业务成本带库存商品。
那我如果我还有剩下有成本 我要做一笔自查分录,这要怎么做
对应的收入怎么做的?借银行存款,贷主营业务收入,应交税费吗?如果是的话,那对应的成本就是借主营业务成本,贷库存商品。
税费我要怎么算
就像这个
小规模增值税税率1%的。一般纳税人增值税税率13%。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。