你好 后面还有业务吗有就全额入账

老师 7月付房租费用,房租发票也开了,专票,分录是:借长期待摊费用 250000应交税费~应交增值税(进项税额)7500 贷银行存款,当月摊销房租,借管理费用房租 贷:长期待摊费用
请问作为一般纳税人,收到暂不付款的专用发票后,可以先不确认成本费用只确认进项吗? (借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:或应付账款) 等到实际付款时,再确认成本, (借:成本费用类科目, 贷:银行存款/应付账款) 这样做可以吗?
老师可以解释一下税那里为什么要这样写分录嘛业务:支付银行手续费收到专用发票分录:借:财务费用其他应收款-待抵扣进项税贷:银行存款
老师,付款后只收到了部分发票,我只能做收到金额的进项税吗?实付厂房(厂房是租的)装修款150000元,收到发票111398元,其中增值税1162.36元,我只能做:借:长期待摊费用 148837.64 应交增值税-进项税额 1162.36 贷:银行存款 150000
老师,去年的房租付款了,没发票,每月已经分摊了, 借:其他应付款 贷:银行存款 借:制造费用-房租, 贷:其他应付款 现在开了去年的发票了,要怎么做凭证? 是借:长期待摊费用, 进项税, 贷:其他应付款 借:其他应付款 制造费用-房租(税金金额)红字 贷:长期待摊费用 这样可以吗
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师您好请问专票没有抵扣,跨月了需要对方确定吗?还是销售方直接可以作废
合作社租入的耕地,然后再转租给其他公司,怎么开票,税目是什么?
你好帮我看一下我算的成本对不对,暂不理人工,费用,只看材料,如我拿10Kg材,金额200元,第一个工序冲压出10个产品,1个在产品,做坏了一个,材料费用分别200÷9=22.2元含在在材品
老师,顾客买了600的东西,但是他说公司只给报300的费用,让开300的发票,我能给他开吗?
老师,每年上半年,法人私户收款,是很多小个体户,他们没有开公户,只能微信转账,这种的怎么处理呢,不想补缴税款,也没有开发票给他们
老师,一家新公司,之前账是代账公司做的,25年一月开业的,准备接过来公司做,然后公司要做股权融资,这个需要做什么
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师迁址,换法人后税务怎么备案
公司2023年开办的,现在做2025年的汇算清缴,年财务报表申报不了,没做财务备案,现在做财务备案,会罚款吗?对企业有什么影响呢?
分批付款,开的全额票
这样的话借:长期待摊(实付款-进项倒挤) 进项税(发票) 贷:应付(实际需要支付的)
你好 分录对 括号不准确 是按发票上的数据
贷方: 应付按发票金额是吧?
最后支付完毕,剩0.1元怎么处理呢?
你好 1对的 最后还有差额是记营业外收支