您好,这个是可以的,可以

老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
老师 办公楼装修 先支付25%的进度款,已收到25%的发票 能不能先计入:借:长期待摊费用-装修费 应交税费-应交增值税( 进行税额) 贷:银行存款 到最后竣工结算 在进行摊销
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师,付款后只收到了部分发票,我只能做收到金额的进项税吗?实付厂房(厂房是租的)装修款150000元,收到发票111398元,其中增值税1162.36元,我只能做:借:长期待摊费用 148837.64 应交增值税-进项税额 1162.36 贷:银行存款 150000
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
我不能按15万来确认进项税额吗?
按照你收到发票的金额的