同学你好 这个可以的 是出差的可以计入差旅费
老师,请问公司股东法人,没有在公司发工资和上社保,那么他在公司发生的差旅费,餐费,业务招待费,可以正常报销吗?可以税前扣除吗?
请问股东发生的费用,比如车费怎么做账?股东平时没有在公司领工资。
比如只有一个股东的小规模纳税人还没认缴出资额,公司又发生费用,我就叫股东存钱到公司帐上,当做公司向股东借款来支付这些费用,公司不用付利息给股东,借:银行存款,贷:其他应付款股东。公司就写张收条给股东,这样处理可以吗?
老师,公司个人股东医疗费用可以在公司报销吗?股东没有在这个公司发工资,如果报销的话,都不能税前扣除了是吧
公司有两个自然人股东:A和B两个人,A是公司法定代表人,经常为公司跑业务,A不在本公司发放工资,B在本公司发放工资,请问这个A可以报销为公司跑业务的机票住宿餐票的发票报销吗??还是说A不在本公司发工资,就不能报销发票费用呢
老师您好,自然人股东把她全部股份转给公司的法人,需要交什么税?怎么计算呢?
水泥指定到混凝土厂,代加工,分别签订2个合同,涉及到虚开吗
老师,个人所得税是按应发金额申报是吗 工资2000,全勤200,个人承担社保500元 个税申报收入就是2200元是吗?然后再把个人承担的社保部分分别填入到个人承担社保部分 老师我理解的正确吗?
老师,怎么样在第三个季度的报表上看出是不是超过小微企业的标准?
老师,我开了一张20万的6%税率专票技术服务费,由于合同变更为16万,那现在这个发票是全部红冲还是说可以部分红冲(只红冲4万)
因增值税专票在下个月勾选可以认证抵扣,本月的收入未开具发票,产生的增值税可以下个月缴纳吗?
土地税和房产税应当计入税金及附加还是管理费用?
老师,我开了一张20万的6%税率专票技术服务费,由于合同变更为16万,那现在这个发票是全部红冲还是说可以部分红冲(只红冲4万)
你好,请问用友U8c固定资产折旧怎么自动生产凭证,我界面生成凭证是灰色的
老师,报所得税报表,收入和成本取的是本年贷方发生额累计数吗?还是哪里
那如果是探亲的呢?
这个计入福利费哦
股东发生的费用,可以计入福利费吗?他不是职工呀
你们给报销就计入福利费 不给报销就不做 不是职工但是是股东
这个福利费汇算的时候可以按照规定扣除吗?因为福利费的全称不是职工福利吗?他既然不是职工,我想这个能不能按照职工福利的标准扣除
同学你好 这个不能税前扣除 是全额调增的
我想全额扣除啊,怎么办?
不是你们的员工没办法哦 就是员工也没法全额扣除
咨询费或者考察费?
你刚刚不是说差旅费吗
你上面不是改了吗 说不是了
老板花钱不是让我给他做福利费的吧,如果直接做福利费我也不用请教课堂的老师了
同学你好 这个你可以计入差旅费的
但是十几万的差旅费税局查到有没有什么问题啊?金额太大了,只有发票
同学你好 金额这么大?是你们公司的真实支出吗 如果不是的话你做账也是有风险的
是股东真实发生的费用,但是是出去旅游用的
那你这个旅游的发票开的啥 没法全部做差旅费呀 就算咱们是会计也没法都做的
为什么没有办法全部做差旅费啊
因为不是真实的差旅费