乙银行的会计分录 1.记录抵债资产包的转出 借:固定资产清理 - 抵债资产包转出 171,060,000 贷:抵债资产包 171,060,000 1.记录固定资产的取得(假设双方按照评估价值17106万进行等价交换) 借:固定资产 - 取得的甲公司资产 171,060,000 贷:固定资产清理 - 抵债资产包转出 171,060,000 甲公司的会计分录 1.记录固定资产的转出 借:固定资产清理 - 固定资产转出 171,060,000 贷:固定资产 - 转出的资产 171,060,000 1.记录抵债资产包的取得(假设双方按照评估价值17106万进行等价交换) 借:抵债资产包 - 从乙银行取得的资产 171,060,000 贷:固定资产清理 - 固定资产转出 171,060,000

甲公司与乙银行固定资产置换协议,条款如下,乙银行用其名下合计金额17106万抵债资产包置方甲公司名下同等价值资产(包括但不限于房产等固定资产,评估金额17637万),如何做账?
甲公司与乙银行固定资产置换协议,条款如下,乙银行用其名下合计金额17106万抵债资产包置方甲公司名下同等价值资产(包括但不限于房产等固定资产,评估金额17637万),如何做账?
甲公司与乙银行固定资产置换协议,条款如下,乙银行用其名下合计金额17106万抵债资产包置方甲公司名下同等价值资产(包括但不限于房产等固定资产,评估金额17637万),甲公司如何做账?乙银行又如何做账?
甲公司与乙银行固定资产置换协议,条款如下,乙银行用其名下合计金额17106万抵债资产包置方甲公司名下同等价值资产(包括但不限于房产等固定资产,评估金额17637万),甲公司如何做账?乙银行又如何做账?
甲公司与乙银行固定资产置换协议,条款如下,乙银行用其名下合计金额17106万抵债资产包置方甲公司名下同等价值资产(包括但不限于房产等固定资产,评估金额17637万),甲公司如何做账?乙银行又如何做账?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师,公司甲的会计分录怎么做
同学你好 借:固定资产清理 - 固定资产转出 171,060,000 贷:固定资产 - 转出的资产 171,060,000 记录抵债资产包的取得(假设双方按照评估价值17106万进行等价交换) 借:抵债资产包 - 从乙银行取得的资产 171,060,000 贷:固定资产清理 - 固定资产转出 171,060,000
税务局讲祝视同销售,公司做账如下,借,其他应收账款17637万,固定资产清理16797万(不含5%增值税税)应交税费/增值税658万,对吗?
同学你好 对的 是这样做分录的
关建节点等值交换,以什么价格入账,以我公司的评估价入账吗
同学你好 嗯 可以按评估金额
老师这涉及交增值税,你好好看看。公司做的会计分录对吗?乙银行用其名下合计金额17106万抵债资产包置方甲公司名下同等价值资产,这句话我不太理解?
对的 这个要交增值税的
乙银行用其名下合计金额17106万抵债资产包置方甲公司名下同等价值资产,这句话我不太理解
同学你好意思就是换回来同等价值的资产
税务局讲祝视同销售,公司做账如下,借,其他应收账款17637万,固定资产清理16797万(不含5%增值税税)应交税费/增值税658万,对吗?
对的 是这样做的哦
老师其他应收账款按17106入账,还是按17637入账
同学你好 按17637入账的哦
为什么老师,讲讲原因可以吗?
因为增值税也是应收金额呀
为什么不按17106入账呢?要解释的是这点
因为增值税也是应收金额 你按17106入账那增值税你们不收了吗 收款还都是按价税合计来收呢