你好 其实没关系的 可以直接缴纳年份的费用的 不需要调增的哈
老师,21年管理费用计提没有发票,22年5月汇算清缴要调增这部分费用,请问22年还需要做会计分录吗?还是直接在所得税汇算清缴表上调增?
我21年计提的税金是20年的补缴的税款,请问我在做21年的汇算清缴时,计提的时候,我直接放到以前年度损益调整里面去了,后来结转到未分配利润的,请问我21年做企业所得税汇算的时候,要不要把补缴的增值税,滞纳金,做调增处理的
企业所得税汇算清缴,22年账务中补提了之前漏提折旧,直接计入当年管理费用中,汇算清缴时需要把补提的调增吗?
请问老师,23年补提了一笔21年漏提的年金5000元,记到了23年的管理费用,请问23年企业所得税汇算清缴需要做调增吗?
23年补交21年残保金,计入了管理费用,请问所得税汇算清缴的时候需要把这笔调增吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
我不明白啊老师,不是当年的费用支出,为什么不调增呢
你好 你们有以前年度损益这个科目吗
没有,我们是民间非营利组织,基金会
你好 那还是进当年的哈
加油 等你的好评哦
为什么啊
你好 你们应该用的是政府会计科目 估计是没有这个科目 其实如果你想进之前年份的话 可以问下其他对政府会计准则比较熟悉的哈
我问得是企业所得税汇算需不需要调增!!
你好 21年的汇算数据需要调增的
一会调一会不调,也不知你说的哪句是真的
你好 汇算有调整数据的 可以进当年费用 也可以进缴纳年份费用 这个都是可以的哈 看企业自己的哈