你好,是按照离岸价确认收入。

某丝绸厂(有进出口经营权),第一季度发生如下业务:(1)1月份,购进原料已入库,取得增值税专用发票注明价款20万元,款项已支付。内销产品收入10万元,收到货款的50%;出口货物离岸价格10万元。已结汇入账。支付销货运费2.18万元(含税价),取得运输企业开具的专用发票。(2)2月份,购进生产用免税农产品已入库。取得收购凭证上注明收购价格25万元,已付款。内销产品收入12万元:出口货物离岸价格40万元,款项均已收到。(3)3月份,购进原材料已入库,取得专用发票上注明税款4.76万元,款项尚未支付。购货支付运输费取得专用发票注明不含税运输费1万元。当月内销产品收入10万元。收到购货方签发的2个月到期的商业汇票:出口货物离岸价格36万元,货款已入账要求:请分别核算该企业各月购销业务,并计算各月应退(或应缴)的增值税(该货物适用13%增值税税率,适用9%退税率)。
某丝绸厂(有进出口经营权),第一季度发生如下业务:(1)1月份,购进原料已入库,取得增值税专用发票注明价款20万元,款项已支付。内销产品收入10万元,收到货款的50%;出口货物离岸价格10万元.已结汇入账。支付销货运费2.18万元(含税价),取得运输企业开具的专用发票。(2)2月份,购进生产用免税农产品已入库。取得收购凭证.上注明收购价格25万元,已付款。内销产品收入12万元;出口货物离岸价格40万元,款项均己收到。(3)3月份,购进原材料已入库,取得专用发票上注明税款4.76万元,款项尚未支付。购货支付运输费取得专用发票注明不含税运输费1万元。当月内销产品收入10万元。收到购货方签发的2个月到期的商业汇票;出口货物离岸价格36万元,货款已入账。要求:请分别核算该企业各月购销业务,并计算各月应退(或应缴)的增值税(该货物适用13%增值税税率,适用9%退税率)。
某丝绸厂(有进出口经营权),第一季度发生如下业务:(1)1月份,购进原料已入库,取得增值税专用发票注明价款20万元,款项已支付。内销产品收入10万元,收到货款的50%;出口货物离岸价格10万元。已结汇入账。支付销货运费2.18万元(含税价),取得运输企业开具的专用发票。(2)2月份,购进生产用免税农产品已入库。取得收购凭证上注明收购价格25万元,已付款。内销产品收入12万元:出口货物离岸价格40万元,款项均已收到。(3)3月份,购进原材料已入库,取得专用发票上注明税款4.76万元,款项尚未支付。购货支付运输费取得专用发票注明不含税运输费1万元。当月内销产品收入10万元。收到购货方签发的2个月到期的商业汇票:出口货物离岸价格36万元,货款已入账要求:请分别核算该企业各月购销业务,并计算各月应退(或应缴)的增值税(该货物适用13%增值税税率,适用9%退税率)。
某自营出口的生产企业为一般计税方法纳税人,适用的增值税税率为13%,退税率为13%。7月外购原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额26万元,原材料已验收入库。当月进口保税料件一批,到岸价格折合人民币160万元,已按实耗法向税务机关办理了《生产企业进料加工贸易免税证明》。当月出口货物的离岸价格折合人民币480万元,内销货物的不含税销售额为80万元。该企业上期期末留抵税额5万元。假设该企业进料加工复出口业务符合相关规定,计划进口总值为1800万元,计划出口总值为6000万元。试计算该企业当期的免、抵、退税额。
某外贸公司1月出口摩托车一批。该批摩托车国内购进时取得的增值税专用发票注明价100万元,增值税13万元。报关出口价格按当日汇率计算,折合人民币120万元。公司月底收到外方付款并申请出口退税。2月份,公司收到税务机关退还的增值税和消费税。已知摩托车的增值税退税率为13%,消费税率10%。要求:①计算公司应退还的增值税,②计算公司应退还的消费税 100*13%,100*10%这样计算对吗,还是应该120*13%,120*10%
自然人扣缴端怎么添加上公司
老师好,2025年10月10日注册的公司,什么时间范围内必须实缴到位呢
老师好!我们公司的出租车是挂靠在公司个人经营,现在有一辆出租车出售了,这辆出租车没入固定资产,账务该怎么处理?
老师,个人2025年有工资,然后另外有劳务报酬,但是劳务报酬在2025年没有申报,请问现在怎么补报?
企业刚成立,其中有家公司要注销将设备投资给我们公司,这个设备怎么做实缴给我们、还有公司刚成立,我们有专利指标,做账有什么注意点,以及公司装修、购买沙发、车辆、办公桌怎么做账,会计分录如何做
老师,请问。a公车股东,是b公司的法人,a公司的车给b公司在用,可以报销吗?可以抵扣吗?需要签订什么手续不
请问老师怎么打印已报增值税及所得税报表
你好,老师员工工资超过5000他又没有可抵扣的,不想交个税,分开给他发工资可以吧
汽车公司,常规个人客户保养,做未开票申报好,还是开票给客户
老师,我公司26年1月从代账公司把账拿回来,我们财务软件是根据我们公司实际情况制作的,1、2、3月份业务临时用利信财务软件记的账,现在我们软件可以用了,要把1、2、3月份账导过来,期初余额就是把上年25年年末余额录入今年26年做期初余额,其他数据不用录了,对不?