同学你好 借应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行存款 这样

缴纳了员工的个人所得税1-3月的 但是工资才发放了1-2月,1-2月的工资里多扣了个税,1-2月的工资扣后才交了1-3月的个税,这个做账时应该怎么做呢 ,并且已经做了补税的表格把1-2月多扣的个税补到4月份员工工资里
老师,我们是一月份工资表扣员工2月份的社保,2月份工资扣员工3月份的社保,员工已经离职了,我们3月份不给交保险了,但是要发给人家2月份的工资她工资8000我该如何算个税
老师,报3月份个税时,报的是3月份工资,其中3月份工资扣了2月份一个个税,现在3月份报3月份个税时,工资表上扣除的2月份个税,需要在个税端体现出来吗?
申报1月份个税时扣个税198元,而工资条上扣个税200元,工资条上多给员工扣了2元钱,我们公司3月20号发2月工资打算在2月份工资上多给发2元钱,那我应该怎么做分录
1月份公司给一个员工代缴纳了个税,2月份在工资表将这个员工的个税补扣了下来,3月份发2月份工资时,会计分录怎样做?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
1月份缴纳个税的会计分录我是这样做的,借:应交税费-个人所得税41.33,贷:银行存款41.33,3月份工资表补扣了这个员工个税,之前没有挂其他应收款,能做其他应款吗?
可以的 可以做其他应付款