您好!其他应付款的科目设置截图看一下吧?
入初期余额的时候有一部分工资没有计提就直接入在应付职工薪酬里了,怎么调过来啊?用友好会计系统已经开始录入凭证了,不知道还能不能修改起初数据
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 邹老师还是进行上一个问题
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
用友T6其它应付款怎么录入期初余额,上面设置了还是录入不了数据,哪个环节有问题
老师 我公司2个股东,认缴和实缴的出资额是一致的,但是分配到2个股东身上一个股东多32万一个股东少32万 这个可以从账上调整一下吗
老师好,财务算错了工资有必要给员工说吗,直接悄悄在次月调整不行吗
公司电动汽车充电的普票,可以抵扣吗?
出口退税业务,报关单的型号和发票的型号不一致,影响退税么
老师请问公司是农产品公司,蔬菜是免税的。对方开进来是蔬菜加工品*蔬菜*混合蔬菜沙拉500g,税率是1%那我们还是免税的吗?因为是加工品
老师你好,增值税进项转出科目月底怎样结转
老师好,财务算错了工资有必要给员工说吗,直接悄悄在次月调整不行吗
小企业会计准则,23年记错了一笔账,分录:借预付账款2555,贷管理费用2555。2024年调整了错误,借:管理费用2555 贷预付账款2555。23年汇算清缴没调减,24年汇算清缴没调增,但审计说需要更正24年汇算清缴调增,一调增可弥补亏损变少,25年1季度所得税要补缴还要交滞纳金,有办法不更正24年汇算清缴没
老师好!酒店支付给旅行社房调的提成,如何记账?房调负责将旅行社的住宿需求提供给酒店,酒店提供房源,宾客离退后支付给房调每间20元的提成,不开具发票
老师,以前年度的财报账上和申报表不一致,现在需要更正,但是账上的财报预收账款有30多万,这个更正后会被税局怀疑少申报收入吗?直接更正有没有影响?
老师看见了吗
您好!没有看到图片呀?
为什么照片发不过来
要怎么设置呢
您好!这个不是其他应付款的科目设置呀?你在基础资料里面,找到会计科目,找到其他应付款,然后截个图