你好,股东分红做的会计分录: 计提分红款时, 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 结转分红款时, 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 支付分红款时, 借:应付股利 贷:银行存款/现金
老师我想问下,填在资产负债表上面的那个,未分配利润,是每个月月末本年利润结转到利润分配未分配利润里面的那个未分配利润吗?是汇总一年的填进去的吗
我是内账会计,股东每个月计提分红然后年底实际发放,我是需要把本年利润转入未分配利润里边吗?借:本年利润贷:利润分配未分配利润,然后再借:利润分配未分配利润贷应付股利。这样的分录对吗?是这么做账吗?
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
我是内账会计,我们公司每个月都分红,那我是不是要每个月月底都要把本年利润结转到利润分配未分配利润里边,然后再借利润分配未分配利润,贷应付股利——股东名字,然后再期末结账?
老师,我想问个问题,就是2022年,十二月,是不是,我们要把本年利润全部结转到利润分配未分配利润这个科目里面去?
我要开电子发票项目名称*现代服务*劳务费
老师,企业收到一张承兑,找私人贴的承兑,对方收的手续费,不给开发票,那我需要调增这个贴现手续费么
小微企业资产,人数那个政策是什么,那三个公式是什么
您好!请问那事业单位资金往来结算票据的票据代码,哪年开具的就填对应哪年的代码,还是填对应领购的时间
分不清楚科目,怎么补救
汇算清缴问题,第一次申请时没有调整利润,然后作废了申报,现在第二次申请调整了利润忘了在工资薪酬那里把社保费填写,不更正申报可以吗?
老师好。我是门窗厂,我算成本的时候,料,人工算上了,其余的没算(房租水电,费用),我要是单独看一个系列的成本,比如就是每个月的83窗纱一体系列的,永料多少,比如13平方,收款3000,成本(含人工)2000,那这个一平方利润应该怎么算,1000/13=76.92307692,这个一平方利润是76.9这个利润还要减人工费不
老师,请问水电行业提取安全生产费用,是按什么提取比例多少啊,谢谢
老师好,请问股东转账备注投资款就可以直接做账为实收资本,还是说需要满足其他什么手续才能做实收资本?如果实收资本已缴足,股东转账仍备注投资款,这又该怎么做,做资本公积还是其他应付款?
老师好,一般纳税人,小型微利企业,汇算清缴中,有一笔广告费是计提的,年底没有冲掉,想调增,要填在那个表 哪一行,
分红只是对以前的未分配利润分红,是不用每次结转本年利润到未分配利润的
老师,那以前的未分配利润全部都分完了,金额在借方了,也不需要结转本年利润到未分配利润里面吗?
未分配利润都分完了,再支付的就不是公司的未分配利润了
现在做的是内账么
是的,这个是内帐,每个月都需要跟固定分红
是的,这个是内帐,每个月都要给股东分红
公司没有利润内账盈方微也会分吧
公司没有利润内账以后也会给分吧
是的,没有的,像这种情况是如何写分录呢?
分录,直接这样做,年末再结转就可以 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
哦,好的,谢谢老师
不客气,祝平安喜乐