你好,股东分红做的会计分录: 计提分红款时, 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 结转分红款时, 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 支付分红款时, 借:应付股利 贷:银行存款/现金

老师您好,1.本年利润是每月月末结转还是年末结转,还是都可以?2.如果每个月末结转是不是要在总账上设个本年利润科目,明细上还设个本年利润科目吗?3.是否还要设个未分配利润?4.如果本月本年利润借方余额,如何做利润分配的分录?5.如果不是每月结转利润,是不是该怎么办就怎么办?
我是内账会计,股东每个月计提分红然后年底实际发放,我是需要把本年利润转入未分配利润里边吗?借:本年利润贷:利润分配未分配利润,然后再借:利润分配未分配利润贷应付股利。这样的分录对吗?是这么做账吗?
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
我是内账会计,我们公司每个月都分红,那我是不是要每个月月底都要把本年利润结转到利润分配未分配利润里边,然后再借利润分配未分配利润,贷应付股利——股东名字,然后再期末结账?
老师,我想问个问题,就是2022年,十二月,是不是,我们要把本年利润全部结转到利润分配未分配利润这个科目里面去?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
分红只是对以前的未分配利润分红,是不用每次结转本年利润到未分配利润的
老师,那以前的未分配利润全部都分完了,金额在借方了,也不需要结转本年利润到未分配利润里面吗?
未分配利润都分完了,再支付的就不是公司的未分配利润了
现在做的是内账么
是的,这个是内帐,每个月都需要跟固定分红
是的,这个是内帐,每个月都要给股东分红
公司没有利润内账盈方微也会分吧
公司没有利润内账以后也会给分吧
是的,没有的,像这种情况是如何写分录呢?
分录,直接这样做,年末再结转就可以 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
哦,好的,谢谢老师
不客气,祝平安喜乐