你好,股东分红做的会计分录: 计提分红款时, 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 结转分红款时, 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 支付分红款时, 借:应付股利 贷:银行存款/现金
老师我想问下,填在资产负债表上面的那个,未分配利润,是每个月月末本年利润结转到利润分配未分配利润里面的那个未分配利润吗?是汇总一年的填进去的吗
老师您好,1.本年利润是每月月末结转还是年末结转,还是都可以?2.如果每个月末结转是不是要在总账上设个本年利润科目,明细上还设个本年利润科目吗?3.是否还要设个未分配利润?4.如果本月本年利润借方余额,如何做利润分配的分录?5.如果不是每月结转利润,是不是该怎么办就怎么办?
我是内账会计,股东每个月计提分红然后年底实际发放,我是需要把本年利润转入未分配利润里边吗?借:本年利润贷:利润分配未分配利润,然后再借:利润分配未分配利润贷应付股利。这样的分录对吗?是这么做账吗?
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
我是内账会计,我们公司每个月都分红,那我是不是要每个月月底都要把本年利润结转到利润分配未分配利润里边,然后再借利润分配未分配利润,贷应付股利——股东名字,然后再期末结账?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
分红只是对以前的未分配利润分红,是不用每次结转本年利润到未分配利润的
老师,那以前的未分配利润全部都分完了,金额在借方了,也不需要结转本年利润到未分配利润里面吗?
未分配利润都分完了,再支付的就不是公司的未分配利润了
现在做的是内账么
是的,这个是内帐,每个月都需要跟固定分红
是的,这个是内帐,每个月都要给股东分红
公司没有利润内账盈方微也会分吧
公司没有利润内账以后也会给分吧
是的,没有的,像这种情况是如何写分录呢?
分录,直接这样做,年末再结转就可以 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
哦,好的,谢谢老师
不客气,祝平安喜乐