您好,是的,这是查账征收的

老师个体户申报经营所得税是不是收入减去成本减去每个月5000剩余的利润就要缴经营所得税是不是
个体户去年利息收入没做,今年经营所得纳税申报成本加上去可以嘛
老师,一个人在私企工作,每月都有工资收入。有时也涉及到个税。又起了一个个体户营业执照,这个个体户是查账征收的,按季度申报。在申报个体户经营所得时,零申报个人经营所得,可以吗?
老师,这个个体户的经营所得是按照收入减去成本都金额申报嘛?
小规模个体户申报经营所得 收入总额包括营业外收入嘛 成本费用包括营业外支出嘛
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
那这个经营所得是跟公司一样的个税系统进去申报嘛?
您好, 自然人电子税务局(扣缴端) 这里有工资 和 经营所得,经营所得要右边,季度申报A表,年度汇缴是B表
还有我看这税务系统里面经营所得的税率写的是0.006,那么这个个体户是按照这个税率来交经营所得嘛?
您好,咱是核定征收吧,查账征收入税率是有表的 个人所得税税率表(经营所得适用) 级数应纳税所得额(含税)税率(%)速算扣除数 1不超过30000元的部分 5 0 2超过30000元至90000元的部分10 1500 3超过90000元至300000元的部分20 10500 4超过300000元至500000元的部分30 40500 5超过500000元的部分35 65500
之前是核定征收,就前2天收到税务局信息说24年开始改成查账征收了,这个要怎么看是哪个征收模式呀?
您好,在电子税务局 电子税务局。 点击“我的信息”。再点击“纳税人信息”。点击左侧的“税种信息认定表”。在此页面可以查看征收项目的名称等相关的税种信息。 比如哪个税,是季度还是月度申报。
上面这个就是税务系统截图的呢
您好,好的,咱是查账征收的哦,
我看经营所得税率是0.006呢,那就是说按照这个税率来征收吗?
您好,不好意思,久等了。咱是核定的,这个0.6%是核定征收率,直接收入乘这个就是个税,不用查表了
但是税务局说我们24年开始是查账征收了呀?
您好,那咱这个税种认定还没有更新,还是0.006
所以我们是属于查账征收,但是经营所得税率系统没更新是吗?所以我们经营所得不是按照0.006征收是吗?
您好,是的,查账征收的话,咱是查税率表的
那从24年开始为查账征收,之前核定征收的时候没做过账,那是从24年开始建账吗?
您好,咱以前是定期定额,每季度税款自动扣的吧,不用申报的,现在我们查账是要记账了,咱有多少资产(银行,应收)负债(应付),我们做一个简单的负债表作为期初
以前啥都没做过,付钱都是微信什么的,也可能是通过家人收付的一些材料款项什么的,那现在这个账户要怎么规范呢?
您好,那咱就从0开始建账,现有有业务就记账,
那比如我现在一季度报表的期初余额都填0可以吗?
您好,不是,负债表的期初是0,我们1季度有运营,这个就有数据体现在期末的