您好,借:应付账款 借;财务费用 贷“银行存款 退回: 借:银行存款 贷:应付账款”

老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
我们公司员工,开车出去送货,然后在高速公路上撞到了高速公路护栏板,当场赔付了交警2360元,事后,保险公司报销了2124元,转入我司对公账户中行里的,有236说的是手续费,这人回来报销了2360元,我用备用金支付的,过了两天,保险公司又给我司转了300元的款,是补的嘞个手续费,这个账我要怎么处理呢,怎么做分录,金额是什么样的,我问了两个人,跟我说的分录都是不一样的
老师,刚从代账公司拿回来账,公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400,然后因为账号错了这笔钱就退回来了,然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录:借银行64400 贷应收账款64400,然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
老师请问一下,我们公司是做体育培训业务的,我们公司在体育协会上注册了一个叫做粗门的APP软件收款,这个软件是专门给要来我们公司参加体育培训的人员收款的作用,但是这个软件每一次报名培训的人,要支付款是都会先扣1元的保险费,和手续费然后才会把钱转到我们公司的账户上,一个客户在粗门APP上支付了1000元,出门代扣了保险费1元,手续费6元,然后第2天公司到账金额是993元(1000-1-6=993元)请问我们公司收到这笔钱时怎么做分录呢?请老师写出分录后面带数字,谢谢!
请问2023-12月付了笔服务费,这个票我也认证了。但是3月发生了销售退回,该笔款项全额退回给我了。但是销方还没有开红字,那我这笔收到的退款怎么处理啊。 针对这笔业务,从发生到税金涉及的分录有这些 付款时 借:销售费用297029.7 进项税2970.3 贷:银行300000 月末结转进项税时 借:转出未交增值税2970.3 贷:进项税2970.3 月末计提增值税时: 借:转出未交增值税2970.3 贷:未交增值税2970.3 扣款时 借:未交增值税2970.3 贷:银行存款2970.3 我每月都是销项大于进项的,这笔进项税我已经抵扣了。请问,现在对方还没开红字,但钱又先退给我了。咋做账啊。
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
摘要怎么写呢?
您好,您之前是转账是什么用途?
支付物流费
您好,那就是这个用途(错误转账即可)