其他应付款负数是怎样产生的?

老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
是支付多了还是说咱计提是少了?
看着是报销费用
你就看一下你是报销费用时费用那个分录少记了还是说支出时多记了。
没有明白意思,总共就两笔,第二笔已经发过来给你看了,
但是我不知道你是哪里金额错了。
咱要知道负数的原因才能调整,这样理解不?
二个往来金额哪个是正确的 要确认一下
就是之前支付了房租给个人30000 ,2023年6月1日到2024年5月31,到年底的时候在这个个人头上,又做了管理费用-差旅费,贷:其他应付款,19302.31,是不是第一笔,是不是没计提,借管理费用30000,贷:其他应付款3000,这个没计提的原因
那你去看一下是不是缺这笔分录?
你要是直接支付的借用户带银行那就是没做看一下 你要是直接支付了借应付贷银行那就是没做看一下账本上有没有这个分录?
没有做这笔,现在怎么做?
现在补上就可以了。借未分配利润贷应付。
去年的可以可以这样做吗
可以是这样做的对