其他应付款负数是怎样产生的?
老师,个人和公司借款,之前是其他应收款,现在个人打进来比之前借的多,分录怎么写更好呢? ①借:银行存款 贷:其他应收款(冲掉之前借的部分) 贷:其他应付款(多打进来的部分) ②借:银行存款 贷:其他应收款 借:其他应付(多付的部分) 贷:其他应收
员工拿普通发票来报销,直接银行存款支付,这个分录要做二次吗?借:管理费用,贷:其他应付款_某人, 借:其他应付款_某人,贷:银行存款
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
是支付多了还是说咱计提是少了?
看着是报销费用
你就看一下你是报销费用时费用那个分录少记了还是说支出时多记了。
没有明白意思,总共就两笔,第二笔已经发过来给你看了,
但是我不知道你是哪里金额错了。
咱要知道负数的原因才能调整,这样理解不?
二个往来金额哪个是正确的 要确认一下
就是之前支付了房租给个人30000 ,2023年6月1日到2024年5月31,到年底的时候在这个个人头上,又做了管理费用-差旅费,贷:其他应付款,19302.31,是不是第一笔,是不是没计提,借管理费用30000,贷:其他应付款3000,这个没计提的原因
那你去看一下是不是缺这笔分录?
你要是直接支付的借用户带银行那就是没做看一下 你要是直接支付了借应付贷银行那就是没做看一下账本上有没有这个分录?
没有做这笔,现在怎么做?
现在补上就可以了。借未分配利润贷应付。
去年的可以可以这样做吗
可以是这样做的对