你好,您的意思是您的费用少了吗?

老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
以前年度的账:收到发票:借:管理费用 1000 贷:库存现金:1000 后来实际付款做了笔借:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的,这个要怎么调账呢
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元 问题是什么2022-11-22 10:41 个人住房金的账务处理,个人交了一部分进账,然后又从账上出了个人部分,个人部分,单位部分,我觉得哪里有问题
个人私户转社保费进公户,这个钱记入其他应付款-代付社保费会计科目。当公司收到这笔钱时,会计分录为借:银行存款,贷:其他应付款-代付社保费。当公司用这笔钱来支付社保费时,会计分录为借:其他应付款-代付社保费,贷:现金或银行存款。 那还需要做一笔付社保费的业务分录吗?借:其他应收款-社保费 管理费用-社保费 贷:银行存款吗?
老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款
法人借款给企业的借款合同要怎么写?有通用模板吗
公司注销了,款项无法收回,但是法人是同一个,这种可以做营业外支出
退休人员,退休当年支付的独生子女补贴和礼品。在福利费核算需要做纳税调增吗?
老师,工业企业,生产管子,公司给的每个管子用的材料的克重不准,和每个月盘库倒挤出来领用的原材料有差距,这个怎么办,我们要把领用的原材料精准了每个管子的型号上,什么方法比较实用,方便
面试会计如何面试成功率才高
如果提货费,只有手写的单据,可以入管理费用运费吗?
您好老师!按权责发生制记账的,由于统计在1月份忘记做了一笔应付款的成本费6544元,然后现在供货商在今天开发票来,统计也做了申请付款。 请问:按权责发生制记账的,3月份需要对这笔业务补记补记提成本费吗?还是直接算做进3月的成本来?
个体户注销了,款项无法收回,可以做营业外支出吗
老师好,公司贷款建厂房购买设备的贷款利息应该计入费用还是资本化呢?谢谢
老师 进行工商年报的时候 提示税务信息获取失败 这个这么进行授权 就可以获取到税务信息了啊?