同学你好同学你好 一般调增之后没有问题
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
老师,我们有个公司第三季度盈利了但是不足弥补以前的亏损,所以今年就一直亏损,老板想让它盈利,但是第四季度没有收入了,这个情况下 能在这个月做账把以前的成本给调减少可行吗,我看之前的会计做的,公司收入是有开票的,成本这块,有很大部分没有成本票,就是签个合同,会计根据利润率推算的成本结转的。
老师你好,我刚到一家企业,之前的帐是会计公司做的,然后员工报销的时候,发票也没有提供,有些费用发票还能收到,还有一部分无法取得发票,在这种情况下,我们先入账,然后明年汇算清缴的时候在把没有发票的部分在做纳税调增,按2.5%缴税可以吗?
老师,我们2022年的项目已经在22年结算且已经支付了9万的技术服务费,因为一直没收到票,所以一直挂在预付账款,但是我们23年的利润冲减以前年度亏损还是很高,我可以把这笔费用在23年12月冲减以前年度损益调整,然后记到暂估成本,然后在2023年度汇算清缴前取的发票可以吗?
老师,我们每年成本很大,从账面上来看是亏损,但是很多成本,特别是专家评审费,我们是没得发票,这种情况下,我们虽然账面亏损,但是次年汇算清缴时候我们调增没得发票的,这种情况有风险吗,老师
老师,银行现金凭证装订一起,转字单独装订可以吗
职工教育经费按多少收
汇算清缴前少结转成本,小企业会计准则怎么调账
老师,我公司是一般纳税人前段时间老板开进来了14000元9%的枸杞专票,还有一张8400元免税的普票,我在认证进项税发票时这两张发票也都认证了,税也已经报过了。 我的问题:第一:这两张发票进项税额能否抵扣? 第二:如果不能抵扣、进项税额已经抵扣税已经报完了,那报表和账务要怎么修改。
老师您好,请问已抵扣的进项税额作进项税额转出的会计分录
老师,就是我们的供货商啊,他拉了我们的砖啦,发票也开啦。然后呢,他给给这个啥,给货款,他就不直接打货款,就要让我们给提供工人的卡。然后,他要以工人形工人工资的形式来给抵这点儿货款,这是什么情况呀?对于我们来说,这个存在什么问题?
公司24年11月成立,25年1月才有流水,可以0申报嘛?
老师请问下,e表中,B列与F列编码是一样的,但是F列是顺序打乱后的编码,现在要把A列的类别应对到F列,要用什么公式来做匹配呢?麻烦知道的老师把公式写出来下,感谢
老师好!请教下我司购买挖机合同59.2万,已开发票59.2万,公司已付11.8万,余款租赁公司已代付,现我司每月还租赁公司连本带利息两年50.5万,怎么做帐?谢谢老师
老师,我们只是做门框的,玻璃是我们在别的玻璃厂下单子,不进我们厂,直接送业主家安装,但是我们给业主报价里面包含玻璃款,我们也付玻璃厂玻璃款,应付玻璃款这个应该记什么科目
老师调增后,调增数据需要重新去修改报表吗,这样修改话,账面就又有利润了。
按调整后的申报所得税就可以
好的,老师,财报就不用修改他了,从我理解原由是,财务报表体现是公司收支真实情况,不管有没有发票都可以正常入帐,所得税就不行,所得税一一般都要凭票税前扣除,没票不能作为税前扣除,对吧,老师
同学你好 对的 没有票不能税前扣除