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老师,我们每年成本很大,从账面上来看是亏损,但是很多成本,特别是专家评审费,我们是没得发票,这种情况下,我们虽然账面亏损,但是次年汇算清缴时候我们调增没得发票的,这种情况有风险吗,老师

2024-04-03 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 10:39

同学你好同学你好 一般调增之后没有问题

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快账用户4501 追问 2024-04-03 10:42

老师调增后,调增数据需要重新去修改报表吗,这样修改话,账面就又有利润了。

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齐红老师 解答 2024-04-03 10:44

按调整后的申报所得税就可以

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快账用户4501 追问 2024-04-03 10:48

好的,老师,财报就不用修改他了,从我理解原由是,财务报表体现是公司收支真实情况,不管有没有发票都可以正常入帐,所得税就不行,所得税一一般都要凭票税前扣除,没票不能作为税前扣除,对吧,老师

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齐红老师 解答 2024-04-03 10:50

同学你好 对的 没有票不能税前扣除

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相关问题讨论
同学你好同学你好 一般调增之后没有问题
2024-04-03
你好,这个问老板。不要自己做决定,先自己算下,如果要更正,需要补税多少。然后问老板是不是同意
2025-10-21
无票支出需在汇算清缴时纳税调增,因为手写收据不算合法税前扣除凭证,仅流水和真实发生不能直接扣除。 可留存评审合同、付款记录、老师身份信息等资料,尝试与税务机关沟通,但常规情况仍需调增。
2025-10-30
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-10-30
你的问题具体是什么呢
2020-09-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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