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老板想多交增值税,就是单纯的想交税,不知道用来申请什么补贴。 但是我们还有很多进项税待抵扣,请问申报的时候可以不选择抵扣吗?

2024-04-03 21:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 21:25

您好,这个好解决 的,这些进项先不勾选确认 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额

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快账用户7986 追问 2024-04-03 21:26

一直留着这个进项税不去抵扣,会不会有风险?

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齐红老师 解答 2024-04-03 21:28

您好,不是永远不抵嘛,补贴下来以后就可以用啦,也不能浪费了进项呀,真不想抵了,可以勾不抵扣 现在相比较以前方便多了,不能抵扣的专票。可以在增值税综合服务平台里,发票抵扣-选做不抵扣勾选。当期申请了不抵扣勾选,可以和抵扣勾选申请一张统计报表。这张报表里就统计了当期,所有不抵扣和抵扣的勾选的增值税专用发票。  回到账务里,如果这张专票申请了不抵扣,就可以根据内容做费用,或者直接不做账处理。  企业勾选“不抵扣”用途时,新增“不抵扣原因”作为必录项,同时调整抵扣统计表的表样。

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快账用户7986 追问 2024-04-03 21:31

哦哦这样子。我们老板习惯性什么发票都让对方开专票。 比如说,我司是一般纳税人。销售五金产品,开票13%,他平时拿那些服务发票专票6%的回来,6%的进项税也可以抵扣我们销售产品的销项税吗

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齐红老师 解答 2024-04-03 21:36

您好,可以的哦,取得的进项都可以抵

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快账用户7986 追问 2024-04-03 21:38

是这样的,我的疑惑是: 我们从供应商那里取回来的产品成本专票,按照老板想申请的想法不进行抵扣,但是按理说,我们进货这么多,卖出去也这么多,居然不抵扣,税局会不会稽查?

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齐红老师 解答 2024-04-03 21:40

您好,有这个可能,我们买的可以吃么,当成招待或服务或个人消费要进项转出,我们不勾可以的

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快账用户7986 追问 2024-04-03 21:42

就是平常的摄影服务费,咨询服务费,都开专票回来了

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齐红老师 解答 2024-04-03 21:43

您好,这个是可以抵的,先不勾选吧,我们业务真实不怕的

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快账用户7986 追问 2024-04-03 21:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-03 21:59

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,这个好解决 的,这些进项先不勾选确认 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-04-03
你好 ;   那你认证了 做进项税去 ;   已经认证做进项税的 
2021-10-21
同学你好 这个是可以的哦
2021-06-03
你好,必须要申报的哈,逾期了不申报要被罚款的
2024-02-05
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