你好,分录 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项税转出 收入和成本冲回 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-增值税-销项税 负数

老师你好 A公司是小规模,业务很少,去年有个合同是30万(免增值税),已开票并确认收入。今年因为项目原因退款10万。 现在还没有汇算清缴,我想在汇算清缴前调整这笔10万退款造成的收入差异,分录怎么做呢
老师你好 A公司是小规模,业务很少,去年有个合同是30万(免增值税),已开票并确认收入。今年因为项目原因退款10万。 现在还没有汇算清缴,我想在汇算清缴前调整这笔10万退款造成的收入差异,分录怎么做呢
老师:那前两个月我已分别核算材料成本,加工费成本与运费成本,然后相加就是总销售成本,那我现在就按老师说的把加工费等按平方分摊至材料成本(就可以看到每一种成品的成本),我该怎么调整已结转的销售成本呢?是按正确的结转方式结转一下,与原来的已入帐的销售成本差异数再在11月份调增调减吗?还是怎样??,
老师你好,我还是有的不懂,我们是个人独自企业,做汇算清缴,但是在汇算清缴里面调增4万并且补税啦,当时暂估入账 计提借 :原材料4万 贷:应付账款 4万,现在要把之前计提冲掉,做相反分录,但是老师红冲啦,原材料就是出现负数啦?正确分录怎么写呀?急急
老师,去年入帐的一比30万材料款现在向红冲,但是成本已结转,增值税已抵扣,现在账该怎么调整,汇算清缴该怎么调整
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数
汇算不需要调整的,是销售的退回
跨年的也是这么做吗?损益科目不用以前年度损益调整吗
你好,不用的以前年度损益,会计准则或者小企业会计准则都是未来调整,
汇算清缴时也不用调增调减吗
你好,是不需要做调减的
如果汇算清缴后再来红冲这笔业务会计分录怎么做呢,明年汇算需要调整吗
你好,分录和上面的是一样的,客户给你们退货,然后你公司退货给供应商。不区分汇算清缴前后,都是当年确认损益,不调整汇算的
好的,谢谢
不客气,祝平安喜乐