是的,就是那样做的哈
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老板垫付实发工资,社保公司缴纳:计提时,借 销售费用 贷应付职工薪酬。发工资时,借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬社保,其他应付款老板。这样可以吗?
老师,刚接手一个小规模,是个建筑劳务公司,刚看完这个公司去年的账,发现每个月发工资的业务如下 借:主营业务成本-直接人工 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-老板 一整年发工资都是挂的其他应付-老板 这样有哪些弊端呢
老板垫付工资可以这样做吗,借:管理费用 贷:应发薪酬。借:应发薪酬 贷:应付薪酬个人部分公司负担、其他应付款老板垫付
老板垫付工资,老板社保在公司缴纳承担个人部分。计提 借:管理费用 贷:应付薪酬老板,借:应付薪酬老板 贷:其他应付款老板,付老板垫付 借:其他应付款老板 贷:银行存款 其他应付款社保(个人部分)。可以这样做的?
老师,请问假如工程公司预付工程款,但还收到发票,可以用付款凭证做成本吗?
老师,10月查原材料进项转出4月份的票,对应科目主营业务成本,但9月份没有生产也没销售收入也可以做到9月份的帐?
老师,我在注册公司的时候填社保人员信息的时候有一个所在部门,这个怎么填
期初的账建完后怎么开启重分类?
诉讼财产保全责任保险费怎么做帐?
请问老师,有这样一个问题,今年4月在申报去年所得税的时候,因为先申报的季度报表,因为有利润所以交了一部分所得税,实际上报完年度报表后有好几年的亏损可以弥补,但1季度税已经交了,如果今年年底仍然可以弥补亏损,就会造成今年所得税多交税的情况,这种情况怎么化解呢,退税的话就要查账,好麻烦吧
老师,问下新版企业所得税,第一个应付职工薪酬填写的金额,包括个人承担的社保公积金吗
实际发放工资比个税申报系统工资高出很多,企业所得税申报表中的应付职工薪酬该如何处理
老师,公司A股东退股减资、A股东的股份250万股,A股东已实缴了十万元,这个实缴能直接从对公账户退给他吗,
老师利润表本年累计金额和增值税主表本年累计金额查4.58元老师可以做,借主营业务收入贷营业外收入吗?