贷方就是直接用其他应付款。

对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
老师,公司承担保险
。公司承担个人的计入营业外支出。
老师按照我那样做的话可以吗,垫付的按照实发工资
你好 老板垫付工资可以这样做吗,借:管理费用 贷:应发薪酬。借:应发薪酬 贷:、其他应付款老板垫付 是这样的
老师,以前都是这样做的,那需要调整吗
最好是调整错的 按正确做 ,借:管理费用 贷:应发薪酬。借:应发薪酬 贷:、其他应付款老板垫付 这是正确的
老师主要是涉及到跨年度了
不调整也行 后面按正确的
谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
老师再请教下,老板垫付100,社保在公司缴纳扣除20,还老板款怎么记账呢
你好 ,老板垫付100 收到老板的钱了吗 现金吗
老师,是的
工资先垫付,等货款到了再付借款
公司账上的钱只够社保的
借现金,贷其他应付款, 借其他应付款 20社保 贷银行 20
借其他应付款 80社保 贷银行 80