你好! 借:银行10000 销售费用 3000 贷:预收13000

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师就是我们的是充10000送3000,老师这个我要怎么做账,我的预收款是多少,然后又怎么打剩下的余额?
老师就是我们的是充10000送3000,老师这个我要怎么做账,我的预收款是多少,然后又怎么打剩下的余额?
老师 我想问下就是对方开票来 然后我们付款给他 然后他又付款到我们老板的备用金 这个怎么做
老师 我想问下就是对方开票来 然后我们付款给他 然后他又付款到我们老板的备用金 这个怎么做账务处理 我们有公户和备用金账户 都要做账的
老师要是客户当天花了2000,用的卡刷的,那我们的营业收入是多少啊?
你好,做2000元收入。虽然里面有赠送的部分,也应该视同销售。