充值送积分 借:银行存款 其他应付款-送积分 贷: 预收账款-充值费 消费积分 借:预收账款 贷:主营业收入 应交税费-增值税-销项 借:销售费用-积分 贷:其他应付款-送积分

老师就是我们的是充10000送3000,老师这个我要怎么做账,我的预收款是多少,然后又怎么打剩下的余额?
老师就是我们的是充10000送3000,老师这个我要怎么做账,我的预收款是多少,然后又怎么打剩下的余额?
老师 我想问下就是对方开票来 然后我们付款给他 然后他又付款到我们老板的备用金 这个怎么做
老师 我想问下就是对方开票来 然后我们付款给他 然后他又付款到我们老板的备用金 这个怎么做账务处理 我们有公户和备用金账户 都要做账的
老师,我们收到工程款发票价款246587.16税额22192.84,价税合计是268780,实际收款190000,剩余的款以后打给我们,这笔账务怎么做分录呀
老师这个是送的,为什么你得其他应付款在借方还要减少
不要在意他是什么往来,就是个过渡科目,把账平就是了