您好,通过以前年度损益调整计提就可以

老师新年好,做了年结后发现少计提了21年12月份的工资,该怎么处理
老师你好,12月份多计提印花税3.18元,12月份工资少计提420元,请问老师2023年元月份怎么账务处理?急急
24年1月实际发放了23年11-12月工资,23年11-12月工资少计提了18000元,请问这个少计提的11-12月工资需要补提吗?账务处理怎么写?请老师指导告知 谢谢
老师,您好 2023年12月份计提工资计提多了,跨年2024年1月份发放工资该怎么冲减做账呢?
支付2023年10-12月工资,2023年少计提了800元。2024年2月发放,怎么做账啊
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
7月份还多计提啦工资!
直接冲掉就可以了
老师,当时计提的工资表需要改动么
不用,现在调下账就可以了
老师,还有一个问题,2023年多计提啦折旧,是不是借累计折旧,贷利润分配未分配利润
还是借利润分配未分配(红字冲)贷累计折旧(红字冲)
是的,是的, 这样冲掉就可以
老师是最下面那个用红字冲么
借利润分配未分配(红字冲)贷累计折旧(红字冲)