您好,通过以前年度损益调整计提就可以
老师你好,问下2019年12月份工资计提多了,1月份账务要怎么处理呢,1月份应该怎么处理 多提了几百块?
老师新年好,做了年结后发现少计提了21年12月份的工资,该怎么处理
老师你好,12月份多计提印花税3.18元,12月份工资少计提420元,请问老师2023年元月份怎么账务处理?急急
老师,您好 2023年12月份计提工资计提多了,跨年2024年1月份发放工资该怎么冲减做账呢?
支付2023年10-12月工资,2023年少计提了800元。2024年2月发放,怎么做账啊
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
请问 ,我们公司是劳务派遣公司,不是汽车制造销售业公司,公司卖掉了公司名下的自用车,收到卖二手车款,会计分录怎么写 ?
老师请问一下,收到注册资本的530万,又用来代发我市人力资源和社会保障局的农民工工资 ,这笔代发的分录怎么做
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
7月份还多计提啦工资!
直接冲掉就可以了
老师,当时计提的工资表需要改动么
不用,现在调下账就可以了
老师,还有一个问题,2023年多计提啦折旧,是不是借累计折旧,贷利润分配未分配利润
还是借利润分配未分配(红字冲)贷累计折旧(红字冲)
是的,是的, 这样冲掉就可以
老师是最下面那个用红字冲么
借利润分配未分配(红字冲)贷累计折旧(红字冲)