您好,借:银行 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行 我们公司就是挂一个往来

老师,你好。我想问一下,给员工发放的公司福利,应该如何写分录
员工的父亲生病了,公司给了500元慰问金,这个分录怎么写
老师请问一下 一般纳税人公司,公司外购月饼全部发放给员工,每人平均分配。 会计分录如何做? 1.收到专票发票如何做账? 2.发放月饼如何做账? 3.还需要如何做账?
生育津贴分录如何写?产假期间有发放部分工资,现在公司收到的生育津贴大于已经发给员工的金额,现在把差额发给员工。
公司收到礼区的慰问金,是发放给员工的,如何写分录
老师,收到人社部一次性扩岗补助怎么做分录呢
建筑行业的产值怎么计算
老师二手车开票怎么开啊
老师好,建筑公司以道路维修中的标,现在要开装饰装修的发票可以不
北京的添加代理通道,添加哪个服务,代理人有查看发票的权限
请问老师,合作单位开专票过来,我们退税给他们,这种有什么意义,我们实际也没省钱呀
老师,麻烦问下,公司本月需要注销,25年汇算清缴需要交企业所得税,26年至今没有收入。公司要注销的话,25年是盈利状态会有什么影响
你好我想问一下,就是有一家公司之前有个分公司,现在注销了的。之前分公司给甲方开了一个项目的发票,分公司做了利润和成本。但是过了一段时间甲方款是打到总公司的,收到钱之后该公司以前的会计在总公司的账里做了一个 应收账款的凭证,但是发票是分公司开的,并且当时的会计发票已经入了分公司账。想问一下总公司这边怎么办,账上一直挂着一个大金额的应收账款 之前会计在总公司做了一笔应收, 原本分公司是挂的其他应收款的。原本会计总公司的账上做的是借:银行存款 贷:应收账款(甲方)。我这边怎么才能把总公司这个大额应收平掉?需要一个具体流程操作,谢谢老师
#提问#老师,您好!母公司资本性投入计入资本公司,资本公积的款可以用于什么?
26.3月收到跨期的房租发票,租期24年3月-2025.9月,之前未计提摊销,账务处理:计入以前年度损益调整,税务处理是要改24年的汇算清缴报表,是要专项申报还是直接更正,25年的汇算清缴还没申报,是申报时直接调整吗?
不应该是进费用吗
您好,收到慰问金这是发员工的,您是要先确认营业外收入再确认福利么 能量化到个人的福利还得申报个税
老师,那么您上面的分录,如果是量化到个人,要报个税吗
您好,上面分录就没有福利费呀,没有我们当然不用申报嘛,