您好,借:银行 13000 营业外支出 95贷:应收 13095 2.借:库存商品 贷:主营业务成本 (多少金额看原成本) 借:应收 (负)-1000 代:主营业务收入(负)-1000 借:应收 1000 贷:银行 1000
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
老师,我是做内账的,就是我们的老板和我不在一起办公,然后我们是个体工商户,就是我只做账不对外,然后我们往来款只用两个科目,一个是应收,一个是应付,不用预收和预付这两个科目,由于疫情原因之前的账都断了,我是新进来的会计,然后我们买的金蝶,那么我现在在做账的时候,比如说老板发了几张进货单到群里,我怎么知道这个进货单有没有付款?我也不可能每一笔都问他吧,他肯定会烦的,然后还有他每天支付的也发群里,比如给厂家支付的,那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库,就是在我不知道的情况下,我怎么做科目,怎么冲往来
老师,我想问一个问题,我们是个体工商户,然后现在我是做内账的,我们不涉及对外也不报税,就是我们是批发的就是做这些冻品批发还有各种的冻品吃的,但是每天有这种情况,就是比如说这个客户欠了13095,他付了13000,这个95算利润,但是我的分录怎么做?还有之前卖的货比如说是1000块钱,他今天退货了,前台的销售人员,把今天收的现金退给他1000块钱,货也到了仓库,那么我的分录怎么做?就是这两个情况
老师,我想问一个问题,我们是个体工商户,然后现在我是做内账的,我们不涉及对外也不报税,就是我们是批发的就是做这些冻品批发还有各种的冻品吃的,但是每天有这种情况,就是比如说这个客户欠了13095,他付了13000,这个95算是抹掉了,但是我的分录怎么做?还有之前卖的货比如说是1000块钱,他今天退货了,前台的销售人员,把今天收的现金退给他1000块钱,货也到了仓库,那么我的分录怎么做?就是这两个情况
老师,你看这个表,销售总金额是我们今天卖货的,本日欠款额是应收账款,现金是今天实收到的钱,姓名那对应的是以前收回来的欠款,我不明白的事,为啥用现金去冲那个利损去,利损就是比如应收13450,50是抹掉的零头,我做分录的话,那货币资金跟老板卡里的,不就对不上了吗?它直接拿收到的现金去冲利损了,我没搞懂啥意思?我们是做的个体工商户内账。不涉及报税,但是我做的账要跟实际老板卡里的钱余额对上?这怎么也对不上啊?
老师,债务重组中,债权人应收账款账面价值1000万,公允价值600万,债务人用股权重组,那么债权人 借,长期股权投资1000还是600,谢谢
老师计提的工资是应发的还是实发的呢?
请问农产品药材的不管是小规模纳税人还是一般纳税人开的票对方都可以抵扣9个点?
制造业成本核算必须要知道bom清单吗?为什么王玉焕老师讲的制造业全盘实操课里面的成本核算部分没有涉及bom清单呢?
老师,每个月开发票的数是固定的吗?
老师,出差人员报销的机票,打印的电子行程单,名字写个人还是写单位
老师,我们是废旧物资回收行业,反向开票弄不了,也没有成本发票,能不能不交税,要交的话每个月按多少交合适?
上个月收购发票多开10万 现在申报要怎么办?上个月开具的收购发票是不是要作废,作废金额可以是10万还是要全部 本月需要重新开具么
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
完全看不懂
您好,哪个分录您觉得不对呢,我们一起分析
先说那个13095吧,应该当天做分录是,借,库存现金13000 营业外支出95贷主营业务收入13095 借主营业务成本10000假设说成本一万是,贷库存商品10000不应该是这样的吗
您好,对的,我不知道是收的现金,所以写的借方银行,另外这是收款,货我以为是以前给的,成本早就结转了,这次只是收钱,您这个是是今天收款今天发货,分录对的