你好,你安装的时候需要提供有材料吗?如果有材料的话,还可以抵扣一部分材料。
老师请问一下,销项运输和装卸税负5万的税,进项已经收到12400,还差38000,运输发票我们开出去是9%,收到的进项是13%,所以48万的运输发票开13%过来这边就能全部抵扣,是这样的吗
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师 我简单说一下我的问题1.我们是铁塔的加工企业主要是销售和制造开13%的专用发票,还能提供建筑服务9%的专用发票,我们取得的进项包括13% 的材料票和1%的安装服务专业发票,比如我们开了800万的13%的发票400万的9%的发票。根据成本配比原则,我们在抵扣进项税额的需要抵扣的13%的进项发票和开出的一致吗,尤其是开出400万元的9%,我们是不是只能400万1%进项发票进行抵扣
我们是建筑企业一般纳税人,材料进项票是13%专票。但甲方是小规模,要求我们开3%的增值税发票 ,这种情况下,进项票是不是不能抵扣,只能做成本。这样的话是不是属于重复交税了,材料的税钱成本我们要出,给甲方开票的税钱成本也是我们出。
如果我是建筑行业的一般纳税人,收到13%的专用发票价税合计113000元(其中价款10万进项税13000元),又收到1%税率的普票价税合计50000万和3%税率的普票发票30000万元,那么,我的成本是10万+3万+5万=18万?还是需要再加上进项税1万3作为成本? 比如我开9%的工程专用发票218000(销项税18000价款20万),请问我的利润是20万-10万-3万-5万=2万吗?进项税1万8是成本吗?
老师,请问,购买库存商品时买了保险,收到保险赔付怎么做账?
4、甲公司为一家上市公司,2024年2月1日甲公司向乙公司股东发行股份1 000万股(每股面值1元)作为支付对价,取得乙公司20%的股权。当日,乙公司净资产账面价值为 8 000 万元,可辨认净资产公允价值为 12 000 万元,甲公司所发行股份的公允价值为2 000万元,为发行该股份,甲公司向证券承销机构支付200万元的佣金和手续费,取得股权后甲公司能够对乙公司施加重大影响。取得股权日甲公司对乙公司长期股权投资的账面价值是( )万元。 2200 2400 2000 2600
已付款2430,会计分录怎么做?
这样的发票该怎么做分录
2020年购买电视100 台18.5万元,普通发票。己提完折旧。25年4月份出售100台,收入4.3万元。请问帐务处理,和增值税税率
印花税计提跟支付分录
社保个人承担的部分,可以记账应付福利费吗
老师:办公室购买了一把锁,计入管理费用。二级明细科目填什么?咋填比较合适
这张票业务来报销,计入什么费用
你好,老师,财管计算题一般是保留2位小数点的数吗,题目特别需求除外,是吗?
我知道,就是我们不知道税务稽查的时候因为我们每个月的税负率大于为1.5左右,我们用的材料抵扣的安装服务的多,因为1%点和9点的差额8个点老板不想要交那么多钱,就用材料多抵了,进项的比率不太合理,这样税务会不会稽查 注意是我们开票9%的建筑发票我的下流不能提供9%专票只能提供1%的专票,差额的8个点老板嫌交的多
是的 需要多交的 那没办法
我们这样做是不是容易被稽查
税负太高了有风险 实际业务到没有关系