你好送客户做招待费 给职工的就是福利费
老师,业务招待费,买茶叶送客户,开专票能抵扣吗?
公司购买茶叶送客户用做业务招待费吗
购买的茶叶作为礼品用来接待或者说送给供应商的,这种应该是作为福利费还是业务招待费好呢,如果作为业务招待费的话,我报销的时候是不是还要扣个税啥的
10万茶叶不能做业务招待费或者福利费吗?
送人的礼盒及茶叶将近10万了,入业务招待费还是福利费?
设备租赁和运输业的增值税税负率是多少 大概
应交税费,应交增值税-转出未交增值税 余额在借方说明什么?
老师,请问下营业执照地址法人变更,税务那边是不是就自动变更了
老师帮我看下现在也是这样
小规模改为一般纳税人后,就不能再改回来了吗
老师,公司股东分红如何避税。就是平时如何从公户里拿钱到个人户
公司成立党支部有没有坏处
我们公司要开一个大门,破换了路边的树木,这个支付的赔偿款应该怎么入账?记入什么科目?
老师,接手一个人力资源公司,公司名称与纳税人识别号没有变更,其它全都变更了(法人与股东),请(1)问发票需要重新申领吗?(2)是不是重新扎账?
这道题有预告登记有什么影响?【7·单选题】乙与甲公司签订商品房预售合同,预购商品房1套,并向登记机关申请办理了预告登记。房屋建好后,因房价上涨,甲公司遂擅自将乙选购的商品房以更高价格出售给不知情的丙。根据《民法典》规定,下列关于甲公司与丙商品房买卖合同效力的说法中,正确的是( )。 A.商品房买卖合同可撤销 B.商品房买卖合同效力待定 C.商品房买卖合同有效 D.商品房买卖合同无效
这茶叶的发票抬头写错了,税号写的是我公司的,进项抵扣了,需要申请重开吗?如果之前抵扣的抬头写错了的税金之后怎么调整分录?进项税额转出分录怎么写?
是的,需要重新开。借其他应付款,借管理费用、招待费等负数 贷应交税费,应交增值税进项转出。
这发票是2020年开的2月做账的时候抵扣了,4月重新开的话,2月抵扣的进项不用调整只要分录改下就行?我2月做的是借以前年度损益调整贷进项税,2月份的做的时候也不知道2020年这张发票为啥进项没有抵扣,也不知道他做的是招待费还是管理费,所以2月可以做以前年度损益调整吗?如果转出的话,可以做借以前年度损益调整负数,贷转出吗?但是我开了新发票以后2月转出要补交增值税吗?还是当月转出次月再转入?
这发票是2020年开的2月做账的时候抵扣了,4月重新开的话,2月抵扣的进项不用调整只要分录改下就行?我2月做的是借以前年度损益调整贷进项税,2月份的做的时候也不知道2020年这张发票为啥进项没有抵扣,也不知道他做的是招待费还是管理费,所以2月可以做以前年度损益调整吗?如果转出的话,可以做借以前年度损益调整负数,贷转出吗?但是我开了新发票以后2月转出要补交增值税吗?还是当月转出次月再转入?
借其他应付款,贷利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税,进项转出,跨年的做这个,你是企业会计准则做账的吗?你写的那个以前年度损益调整的分录,不对你这个是不允许抵扣的。开了负数发票,整个发票都需要红冲。
作废重开就算红冲,但是当月红冲当月开票啊,我发票是以前2020年开的但是抵扣是今年2月抵扣的,以前代理记账也不知道为啥没做这个票,但是估计以前可能当普票做了,分录怎么调整?
你看下你增值税申报表里面填写了吗?填写进项了没有,你需要自己确定一下当时怎么做的。
2020年进项肯定没抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照专票进项抵扣过了,咋解决
2020年进项肯定没抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照专票进项抵扣过了,咋解决
那就不需要进项转出,借应付账款贷利润分配未分配利润。
然后,今年开了专票,借利润分配,未分配利润 贷应付账款 选择不抵扣,勾选就行。
你说的我有点懵,首先,这个发票抬头开错了2020年开的发票,估计没在我公司做过账,但是2023年2月我做了借以前年度损益调整贷进项,因为我进项不够用了,然后发现这个发票抬头错了,但是我已经勾选并且抵扣了,最后我让对方公司重新开票,4月开给我,估计5月做账,那么我5月份做账的时候怎么写分录,已经勾选抵扣的税金怎么调整
2023年你怎么能做进项在贷方 你再确定一下2023年的这个借以前年度损益调整贷进项
我2023年把这个分录改了,变成管理费用可以吗?但是2020年的管理费用福利费放到2023年是不是不合适??但是我只想要进项的抵扣,我2023年2月做的是借以前年度损益调整负数贷进项正数
可以的,可以做到今年
可以做到今年的费用里面的。
借以前年度损益调整 贷进项转出 这是开红字发票 开了红字发票,做上面的就行。
我之前做借以前年度损益调整负数贷进项也是对的咯??
你好,两个都是负数,可以的
你说的两个都是负数是哪两个都是负数??
你好,借以前年度损益调整负数 贷进项负数, 如果你借方是负数,贷方是正数, 他能做平吗?
你是让我2月做两个都是负数?拿到重新开的发票再做两个都正数吗?
是的 对的 借以前年度损益调整 贷进项转出 开了负数发票收到了吗 然后开了篮子发票,借应交税费应交增值税进项, 贷以前年度损益调整