你好,你是安季度申报的还是按月

老师,你好 是这样的。增值税申报错误,并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在,已经收到退回的增值税,应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误,扣款成功后,税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账?会计科目应该怎么做?我们是小规模的。谢谢
老师我想问一下我们是小规模纳税人,第一季度1月份少入账收入9万多元,不过已经超30万了,已经报税了,我可以现在入账到7月份里么?还是反账然后去税局更正申报表补交增值税
公司之前有一个人离职后还在申报他的个税,后来他去税务局申诉,我现在申报9月份的个税失败,显示2月份的数据发生变动,要同步更正2月份的申报数据,但是我重新更正2月份的数据也失败,显示已经作废或更正过,这种情况怎么处理啊?
我们是一般纳税人,商贸企业。由于税局要我们自查,6月份补了几十万的收入,更正6月份的增值税申报表。那第2季度的企业所得税是不是也要变更收入呢?
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
季度申报的,当时2月份的时候要变更经营者,需要清掉当期的税,跟注销前面流程差不多,所以当时第一季度就在2月份申报了
你好 那你更正申报吧
然后2月经营者变更成功了,3月份又刚好有开票销售,现在第一季度还是之前2月份申报那份
你好,拟更正申报在1~3月份,也就是第一季度里面。