您好,是的,这个是需要的
老师好,请问我们5月是一般纳税人,6月转为小规模。5月预收5万元未按6%税率确认收入,在6月已按1%开票并确认收入。现在要去大厅更正5月和6月申报表,请问增值税报表和附加税更正了,财务报表和所得税报表需要更正吗?收入金额不变,就是应交增值税增加了。
老师好,请问我们是小规模纳税人,增值税纳税申报表2020年第四季报的时候,也就是年报,我们的实际销售额是100万的话,顾客在12月份要求我们先开发票给他们 但是这部分实际是我们的预收账款,我不能作为营业收入,但是税务那边的系统会不会就显示我开票金额大于我的主营业收入呢?这样的话我现在是不是要更正申报并更正去年年度的所得税申报表呢?
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
我们是一般纳税人,商贸企业。由于税局要我们自查,6月份补了几十万的收入,更正6月份的增值税申报表。那第2季度的企业所得税是不是也要变更收入呢?
老师,我们之前第一季度是小规模,又刚好又同月变更为一般纳税人,在申报的时候有一笔收入直接按3%纳税,6月份税局说那笔收入增值税可以减按1%政策缴纳,现在退的是那2%的增值税及附加,这个怎么做啊
老师生产型企业出口退税账务处理,应交税费-应交增值税(出口退税)贷方一直有余额吗
老师老师好,租的商标使用权,给老板租赁费,按照销售额的比例多少给合适呢?
老师您好,请问我接手的一家新公司,之前的账务没有往来账的明细,这个要怎么处理呢?
账外资产补录口头通知调账可以吗?
23年开出去的发票自己在电子税务局能查到对方是否抵扣了吗?还是怎么查对方是否抵扣入账?我们开92万发票出去,对方说没有收到那么多,那么多年了怎么查,也不知道是哪一张对方没有收到?
老师25年这个不变吧这个表
23年开出去的发票现在还没冲红重新开吗?
老师,我们新建酒厂,正在筹备,设备安装中,可是老板从外地用这个公司釆购酒了,可以吗?
你好,老师我想问下系统里面发票必须要下载下来打印才能入账吗,发票太多了咋办呢
上个月(7月份)的员工工资申报有漏了几个人,和有两个人少报了工资,需要更正,请问这个月可以补申报个税以及刚正过来吗?
第3季度的企业所得税也要把,6月份补的几十万 收入累计加起来是吗?
您好,是的,第三季度所得税需要,收入合计