你好,业务少可以半年或者是一年装一本
老师,企业没有什么业务,有时一个月也就两张凭证,像这种情况,我能把几个月的凭证订在一起吗,凭证的皮上写清楚
会计凭证业务量很少,一个月有不了几张凭证,一般纳税人,能三个月订在一本吗?
老师,我装订凭证的时候,这个月凭证号很少,只有一张凭证,凭证号为19号,这个原始凭证非常多,我可以把这张凭证单独装订一本吗?就是不知道凭证封页怎么写?
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
和一般纳税人,小规模纳税人没有关系是吧?
你好,是的,主要是看业务量
公司业务员出差住宿费开发票了,但是没签劳动合同没给他上社保,住宿费发票能入差旅费吗?
你好,个税的申报的时候有他吗?有的话可以
个税没有他,但是差旅费没身份证号码,就走有社保的员工的差旅费行吗?
你好,这样的话也可以