你好,增值税附加税不需要交。

老师,您好。我公司(国内企业)光租船舶给国外公司,船舶在国外进行运输业务,我司开具形式发票,请问我司租赁收入需要交税吗?谢谢
老师好,请问下我们公司是船舶运输企业,固定资产是船舶,5年前固定资产入帐8000万,进项税已抵扣1000万,现在船舶光租给香港公司,那已抵扣的进项要转出吗
老师好,请问下我们公司是海运业,5年前购了8000万的船舶入固定资产,进项税1000万已抵扣,折旧期限为10年,现在国内海运业行情很差,公司就把船舶光租给香港公司,境外收入免增增值税。做境外光租收入,现在进项税要转出吗
老师你好,我们公司属于物流服务业,国内公司,将船租给国外公司,收取的是租金美金,是不是对方不需要发票我就可以不用开免税发票了?我们需不需要申报进出口退税那个
老师,我司有艘船出租给国外公司,国外公司用于国外运营,但是这艘船在租赁前购买了2024年的全年保险费,双方租赁协议上写明了下半年的保险费是国外公司承担,但是国外公司现在要我司开具形式发票,那我司要做收入申报吗?还是算收回代付的保险费,冲回之前的保险费成本,谢谢老师
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
需要缴纳增值税和所得税是吗
增值税不需要交,所得税需要交。
光租不需要缴纳增值税吗?我公司是交通运输行业
国外的这个不需要交
我是按照有形动产租赁来看的,那不需要交增值税是符合什么标准呢?谢谢
你好,国外提供服务零税率。
我们把船光租给国外企业,就是符合国外提供服务了对吗?
对的是的,是这么做的。
非常感谢
不用客气,工作愉快。