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老师 我现在存在这样一个问题 公司是一般纳税人 我这边销项税额是30,607.18元 这月刚刚抵扣的进项税额是22323.33元 上期留底有33,262.36元 ,应该抵扣55,585.69元 ,实际抵扣 30,607.18元,则应纳税额为0 那我这是属于0申报么?

2024-04-07 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 15:23

同学,你好,你有数据发生了,就不属于0申报了

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快账用户4230 追问 2024-04-07 15:24

可是它上面怎么说应纳税额为零 那我这边该怎么操作呢

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快账用户4230 追问 2024-04-07 15:25

是这样的形式

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快账用户4230 追问 2024-04-07 15:26

是这样的,我该怎么操作呢

是这样的,我该怎么操作呢
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齐红老师 解答 2024-04-07 15:28

是的,你的进项大于销项,所以,应纳税额是0

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快账用户4230 追问 2024-04-07 15:31

上期留底这么多 那我是不是应该这月的不抵扣了 或者少抵扣一些 这样才能减少税务风险啊

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:35

你勾不勾选,不涉及风险。 只要你们的业务是真实的,勾不勾选都不存在风险。

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快账用户4230 追问 2024-04-07 15:39

我刚刚又把抵扣的全部撤销了 那我现在是不是还应该都抵扣上 这样附表二才能出现数据

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:44

你如果把勾选的又取消勾选了,那你当期抵扣的金额就是0了,你要看看进项税那张表和主表是不是0

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快账用户4230 追问 2024-04-07 16:10

那我不抵扣了 这样也是进项大于销项 应纳税额0 直接提交 可以么

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:11

是的,你的理解是正确的,可以按照你那要操作

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同学,你好,你有数据发生了,就不属于0申报了
2024-04-07
同学你好,你为什么要做进项转出呢?留着以后要抵你可以填到待抵扣那一栏。这样子估计你要改上个月报表。网上改不了要去前台、
2022-10-11
您好,这得查哪张发票勾选了没有入账的,查清了才知道怎么操作
2023-04-18
这个你8月没有取得进项税额专票吗,那这个40000填写附表1 没有留底税额和进项税额是需要交交40000,这个30000是10月申报填写,所属期9月认证抵扣,
2020-09-10
你好  对着的 就是这样的
2022-12-11
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