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老师,我们公司是一般纳税人,上月有进项税留底1000元未抵扣,本月有销项税300元,这个月的关于税的结转分录怎么做呢?

2022-09-02 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 14:39

你好,留底1000在哪个科目里面的。

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快账用户7505 追问 2022-09-02 14:40

在应交税费—应交增值税进项税额的借方

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齐红老师 解答 2022-09-02 14:41

借应交税费、应交增值税销项300, 应交税费、应交增值税转出未交增值税700, 应交税费应交增值税进项1000。

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你好,留底1000在哪个科目里面的。
2022-09-02
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2022-04-14
你好,刘迪在哪个科目里面挂着?
2023-01-10
11月 借应交税费应交增值税销项300, 应交税费应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税非应交增值税进项400, 12 月 借应交税费应交增值税销项200, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税200。 借应交税费应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税费未交增值税100。
2024-12-06
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-06-01
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