你好,留底1000在哪个科目里面的。
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师,我们公司是一般纳税人,上月有进项税留底1000元未抵扣,本月有销项税300元,这个月的关于税的结转分录怎么做呢?
老师:一般纳税人,本月销项税额2761.06元,没有认证进项税,上期留底税额有1898.23,请问本月的增值税结转分录怎么做?
老师好~一般纳税人,上个月进项有留抵,再加上这个月的进项减去销项后,还是有留抵,怎么做分录呢
请问我们是一般纳税人,比如说上个月留抵100元,这个月进项税额20元,销项税额50元,分录要怎么做呢?按照留抵的分录做吗,具体怎么做呢
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
在应交税费—应交增值税进项税额的借方
借应交税费、应交增值税销项300, 应交税费、应交增值税转出未交增值税700, 应交税费应交增值税进项1000。