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老师,我们公司是一般纳税人,上月有进项税留底1000元未抵扣,本月有销项税300元,这个月的关于税的结转分录怎么做呢?

2022-09-02 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 14:39

你好,留底1000在哪个科目里面的。

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快账用户7505 追问 2022-09-02 14:40

在应交税费—应交增值税进项税额的借方

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齐红老师 解答 2022-09-02 14:41

借应交税费、应交增值税销项300, 应交税费、应交增值税转出未交增值税700, 应交税费应交增值税进项1000。

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你好,留底1000在哪个科目里面的。
2022-09-02
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2022-04-14
同学你好,上期留抵税额的200在哪个明细科目呢;
2021-05-05
你好,刘迪在哪个科目里面挂着?
2023-01-10
您好, 借:应交税费--应交增值税--销项税额  100      贷:应交税费--应交增值税--进项税额  80           应交税费--应交增值税--转出未交增值税 20 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 20       贷:应交税费--未交增值税 20 借:应交税费--未交增值税 20      贷:银行存款 20
2021-02-08
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