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您好,如果是垫付,就不应该进成本,只通过往来核算就可以
老师,非营利组织刚发现去年有一笔账科目写错了,借方业务活动成本1万,贷方提供服务收入,贷方应该是其他应付款的。。现在怎么调整?
民间非营利组织机构先垫付活动经费借应收账款,后期钱到了之后是用业务活动成本冲应收账款吗
民间非营利组织机构先垫付活动经费借应收账款,后期钱到了之后是用业务活动成本冲应收账款吗
民间非营利组织项目7月份开始,我们7月份产生一部分费用,8月份开的发票,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候预提收入,借应收帐款,然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗,9月份收到部分款项,然后我在9月借应收账款负数, 贷提供服务收入负数,应交税费负数, 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样,那收入是限定性净资产,我可以在7月份资产重分类吗
请问老师具体工资的时候我借业务活动成本带工资,这个钱就是应付工资的钱,就是包含个人五险一金部分,然后我支付无限一金的时候我就借业务活动成本,然后五险一金贷银行存款,然后其他应付款个人部分,然后我支付工资的时候我就借应付工资,带其他应收款银行存款,这样做账对吗?我们是民间非盈利组织。
我公司是出口外贸企业,进项票金额327876.11元,进项税42623.9元,价税合计金额370500元。我们销售金额50000美元合适吗,能退税吗
老师好!我查询不到开具
老师能您好,请问我们企业是服务行业对外开具6%点发票,现在公司租赁办公室,对方开给我们13点的专票好抵扣吗?
老师,为啥土地是无形资产呢?它不是有形态的吗?
老师,我想问一下,就是,如果一开始公司的股东们都是非货币的形式投资,那公司岂不是没有钱运营了呢?
业务发生在四月份,发票五月才能开,影响抵扣吗?
工商系统里的股东和税务系统里的股东名称不一样,税务系统里还是以前的股东,要变更税务系统里的股东名称吗,不变更有什么影响
老师,为什么房东大多数情况是不愿意承担税费的,我们是将税金计入租金写到合同里,按含税金额开票就可以抵扣税费呢?
老师好,公司账上有一笔21年的政府补贴错入到应收账款里了,借:银行存款,贷:应收账款,没有涉及到收入这块,如果想改回营业外收入应该怎么做分录,是借:应收账款,贷:营业外收入这样直接改吗
老师,您好,我公司租的房子,房租每年是2万元,然后房东不给我们开票,只有收据,像这种的怎么入账呢?
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什么意思?没明白,分录应该怎么写我们用的是民间非盈利组织会计制度
您好,付款的时候借:其他应收款/应收账款 贷:银行存款。收回的时候,做相反分录即可
收到钱的时候我直接冲业务活动成本可以吗,借业务活动成本,贷应收账款
不可以。不属于你们的成本。