您好 垫付的话 应该是用其他应付款科目吧 不是应收账款啊

老师,非营利组织刚发现去年有一笔账科目写错了,借方业务活动成本1万,贷方提供服务收入,贷方应该是其他应付款的。。现在怎么调整?
民间非营利组织机构先垫付活动经费借应收账款,后期钱到了之后是用业务活动成本冲应收账款吗
民间非营利组织机构先垫付活动经费借应收账款,后期钱到了之后是用业务活动成本冲应收账款吗
民间非营利组织项目7月份开始,我们7月份产生一部分费用,8月份开的发票,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候预提收入,借应收帐款,然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗,9月份收到部分款项,然后我在9月借应收账款负数, 贷提供服务收入负数,应交税费负数, 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样,那收入是限定性净资产,我可以在7月份资产重分类吗
请问老师具体工资的时候我借业务活动成本带工资,这个钱就是应付工资的钱,就是包含个人五险一金部分,然后我支付无限一金的时候我就借业务活动成本,然后五险一金贷银行存款,然后其他应付款个人部分,然后我支付工资的时候我就借应付工资,带其他应收款银行存款,这样做账对吗?我们是民间非盈利组织。
老师好,我公司是木材加工厂我,平时收个人杨木开收购发票,现在有一个采伐许可证,其中,标明权属是集体,但批单名头是个人名,问一下,这个可以给这个人开收购发票吗?
外贸企业出口设备,不太符合退税条件,就不用开普票了吗
老师,混凝土企业在2025.12月做了1000多万3%未开票收入申报,现在2026.4月开出了300万3%发票,请问我在5月处理凭证时是否是先把前面未开票收入冲回300万,然后正常做300万开票收入,成本也是一样,先冲回再正常入账?
汇算清缴 股东信息人数往年已变更 但是清缴里面还是未变更前的信息 根据变更后的填写 就提示不一致 这个要怎么处理啊
请问,购绿植,入管理费用什么明细科目?
法人向公户转账,公户向法人转账,很多时候都是法人私人垫付,再用公户转给法人,而是很多还没有发票,这方面如何规范
老师下午好!汇算清缴没有发票的成本,在那里调增呢?
我们给客户发货126537.6元,收款126000元,这怎么开票?怎么做账?
我们是超市购进牛肉,对方是入税局代开9万的发票,有个人所得税吗?
老师,25年汇算清缴时,A105050职工薪酬支出表中,工资薪金支出--实际发生额应该填什么? 是25年实际发放的工资(要是25.3月发了24.12月的工资还包括吗)? 还是指啥?
就是机构垫付的项目款,等到项目款到了再还给机构
那应该用其他应付款科目 后期钱到了之后是用业务活动成本冲其他应付款