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老师,我们企业是 发电行业,采进来的光伏组件,账上计入了固定资产,现在我对外出售380万,已折旧150万。这个账务处理该怎么做?请老师指点

2024-04-08 08:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 08:35

折旧就是你们的成本呀,同学,不用再做成本了

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快账用户7998 追问 2024-04-08 08:35

出售看了,该怎么下账?请老师细心指点

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快账用户7998 追问 2024-04-08 08:36

出售了,已经卖出了。收到资金500万

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齐红老师 解答 2024-04-08 08:40

出售就做收入, 借:银行存款 贷其他业务收入 应交税费——销项税

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快账用户7998 追问 2024-04-08 08:41

麻烦老师写完整的账务处理

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齐红老师 解答 2024-04-08 08:43

借:银行存款  贷其他业务收入  应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户7998 追问 2024-04-08 09:00

然后呢,成本结转,资产处置损益

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齐红老师 解答 2024-04-08 09:07

成本你要找到对应的固定资产做清理

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相关问题讨论
你好,稍等我发给你具体的分录。
2024-04-08
折旧就是你们的成本呀,同学,不用再做成本了
2024-04-08
借固定资产清理。累计折旧16万带固定资产。 借应收账款51万。固定资产清理应交增值税。 然后把固定资产清理的余额转到资产初始损益就可以了。
2024-04-08
你好,可以的,可以这么做的。
2024-04-22
剩下的不退的计入营业外收入
2025-01-10
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