你好,先做账,先挂账,借应收账款,再主营业务收入应交税费, 收到之后再充你的应收账款。
你好老师,我们公司为什么都是先收货,暂估入库,再收到发票挂账,冲暂估,我发现都是这样的,难道没有那种发票先到货后到的也许吗
9月份收到的发票,但是为付款,那么入账时间先把发票入账,后期付款时再冲销这边钱吗?还是9月份的发票等到10月份付款时再一起在10月份入账好呢?
老师,请问钱还没有给,发票也还没有开,但是货先到了,这个账上应该怎么?先挂账吗?分录应该怎么做?
老师,我在收到入库单但是还没有收到发票时入了库存商品,冲了预付账款,后面再收到发票时我要怎么做账
销售标签,发票开在了三月,但是收入还没有打入公账,这发票是先不做账,还是先挂账?那挂账后钱收到再冲吗?怎么简单?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
我问下,这收入是出纳微信收的pos收的然后再转入公账这样可以吗?一次
可以的,可以这么做的