你好,你可以把固定资产清理,改成其他业务收入。

老师,我们处理了一批固定资产,当时走了固定资产清理,我们开发票了,报税的增值税申报表上的收入,大于实际的收入,处理的固定资产是不走收入的,这么怎么弄
老师你好,公司出售汽车,开给对方的是普通发票,做账通过固定资产清理科目,申报增值税报表附表一时把这个开票数报了,主表的销售额也包含出售汽车开的发票,我想问一下,账上主营业务收入总额跟增值税主表上的销售总额不一致,这样做对吗
老师你好,我告诉出售固定资产清理,用的是固定资产清理这个科目,但是增值税申报表的收入和企业所得税的营业收入就差了固定资产清理这个科目的余额!老师,这样对不对呢,需不需要调整
老师你好,我告诉出售固定资产清理,用的是固定资产清理这个科目,但是增值税申报表的收入和企业所得税的营业收入就差了固定资产清理这个科目的余额!老师,这样对不对呢,需不需要调整
老师,你好,我想问一下,我们公司一般纳税人是做电子产品的,但是我们销售固定资产模具,开票的时候按照13%开票出去,我账上做固定资产清理,没有放营业收入,是放在营业外收,导致我增值税申报表的收入和我账上财务报表的收入不一致,怎么办?
6月份当月发放的生日礼金,单独发到员工工资卡的,请问这个个税是放6月份工资表里,还是怎么申报方式?6月份工资是7月份发放的
老师好,公司开回来的电线灯泡开关不备注项目名称可以不
老师,我是啤酒厂,生产灌出20升桶装扎啤,销售给客户,1.5升小瓶是给客户的,做为促销品给客户可以不?
民非企业的受托代理负债余额何种情况下可以转出?
交行账户,同一个账户内互转,如何做账
老师,小规模公司,扣缴2025年度所得税,我这做账对吗,借所得税费用2000,贷应交税费-应交所得税2000,借应交税费-应交所得税2000,贷银行存款2000
老师您好,请问应付职工薪酬工资里一直计提了5000,但实际是不用付的,怎么调平账呢?
26年6月登记税务,前面几年没登记也没收入。现在股转要提供前3个月报表,问实操中该如何处理比较好,谢谢。
老师您好,请问客户购买二手车,来我们汽车店车联网换绑收费200元,这个我们要开什么发票及怎么做账啊?
老师,我公司是酒店,为顾客提供免费的早餐,这样给公司才买的蔬菜和辅食调料的支出我要怎么入账。
老师,我们经营范围有光伏设备出售,可以计入主营业务收入,结转主营业务成本吗?
你好,你出售固定资产的最好不要做主营业务收入,最好还是做其他业务收入。
老师,23年出售了两笔,我都是计入了主营业务收入,结转了主营业务成本,年报需要调整吗?24年1月份又出售了51万,开具51万光伏设备的发票,我需要调整吗?
用的以前的不用调整了。
不用的,以前的不用调整。
不调整的话,年报上我固定资产原值减少了,报表项目上没有营业外收入,也没进资产处置损益,这样会有预警吗?
你好,借固定资产清理累计折旧贷,固定资产 借,银行存款贷,其他业务收入应交税费 借,营业外支出贷固定资产清理的。
老师,我执行的是小企业会计准则,出售固定资产不是不确认收入吗?到底怎么做是对的呢?
你好,为了避免你的增值税销售额、所得税的销售额不一致,我上面给你写了。
你好,借固定资产清理累计折旧贷,固定资产 借,银行存款贷,其他业务收入应交税费 借,营业外支出贷固定资产清理的。已读 2024-04-08 13:30
就按照这个来,还有其他的问题吗?
好的,老师,按这个来入。那我23年年报需要调整吗?老师?
你这个营业收入,你这个营业收入里面包含着其他业务收入吗?如果包含的话不用。
老师,包含的,但是我账上没计入其他业务收入。刚刚有个老师说,出售固定资产原值减少了,但是报表项目未见资产处置和营业外项目,会有预警?有这说法吗?老师
你好。如果你做了借银行存款贷固定资产清理应交税费。这个有风险,因为你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
老师,融资租赁直租业务,执行小企业会计准则,看看这样下账对吗?支付租金:借:长期应付款-本金23359.47 财务费用-融资利息:6812.8 贷:银行存款:30172.27 收到发票:借:应交税费-应交增值税(进项税)3471.15 贷:财务费用-融资利息 3471.15
不行,你这个财务费用不能一次做,你是一次做了吧。
把这个财务费用改成长期应付款。
这个财务费用是本月本期的,老师
那就可以了,可以这么做。