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您好老师,我们公司上个月开了一张普通发票,发票金额21500元,税额212.87元,这个怎么分录

2024-04-08 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-08 13:58

借应收账款贷主营业务收入应交税费212.87。

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借应收账款贷主营业务收入应交税费212.87。
2024-04-08
你好 使用期限超过一年的,价税合计计入固定资产科目 次月计提折旧即可!
2020-08-10
七月份借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费, 八月份借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税。
2022-08-30
你好!这个借应收账款 40700 贷主营业务收入40700/1.01 应交税费,应交增值税40700/1.01*0.01
2024-07-08
借管理费用10000 贷其他应付款 10000借其他应付款 1000贷应交税费应交个人所得税1000
2024-08-08
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