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老师,请问小规模账上与电子税局增值税报表的主营业务收入,不一致,原因是电子税局增值税报表上营业收入季度没到30,就没有累计进去,但是账务主营业务收入是有的,这种情况怎么办?

2024-04-08 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 14:12

你好,你的增值税按月按季度申报的正确吗?

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齐红老师 解答 2024-04-08 14:12

这有一个本年累计吗?这个本年累计算出来的是错误的,是这个意思吗?

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快账用户6535 追问 2024-04-08 14:15

是的,有时候不超30,普票申报表内不计营收,但是账上一样要确认营收吧

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齐红老师 解答 2024-04-08 14:16

你好,你截图你每个季度的增值税申报表看一下的,这里本年累计应该自动累计才对。

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你好,你的增值税按月按季度申报的正确吗?
2024-04-08
不应该的正常要一致的哦,您可以核对下差异原因
2023-09-15
您好,这个不一致是正确的
2025-04-09
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-07-12
您好同学, 《关于增值税销售额与利润表营业收入不一致情况的说明》 [统计局名称]: 我单位在填报统计数据过程中,发现增值税销售额与利润表营业收入存在不一致的情况,现将具体原因说明如下: 一、差异情况概述 我单位 2025 年度利润表营业收入为[X]元,而增值税销售额为[X]元,两者存在差异,差异金额为[X]元。 二、差异原因说明 我单位存在向境外单位提供完全在境外消费的服务的业务,根据相关税收政策,此类服务可享受增值税免税优惠。在业务发生时,由于工作人员疏忽,未及时在电子税务局进行免税备案,导致这部分免税收入未申报增值税。但在会计核算上,我们按照会计准则将这部分收入正常计入了利润表中的营业收入,用于企业所得税的申报。 这部分未申报增值税的免税收入金额为[X]元,具体业务详情如下: 三、后续整改措施 针对此次问题,我单位已高度重视,安排专人负责跟进免税备案事宜。目前,相关免税备案资料已准备齐全,并已提交至电子税务局,待审核通过后,我们将严格按照税收政策规定进行增值税申报,确保今后增值税销售额与利润表营业收入数据的一致性。 我们承诺今后将加强税务管理,提高财务人员的业务水平和责任意识,避免类似情况再次发生。 特此说明。 [单位名称] [具体日期] 以上说明需加盖单位公章,
2025-10-28
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