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你好,老师,现在公司要注销,由于前面做账有误原因,现在应付职工薪酬~社保,工会费有贷方余额,这个怎么处理好

2024-04-09 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 10:47

同学,你好 你这个支付了吗?

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快账用户7039 追问 2024-04-09 10:48

没有,可能挂错了,重复挂账了

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齐红老师 解答 2024-04-09 10:49

同学,你好 可能挂错了,那就用以前年度损益调整来调

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同学,你好 你这个支付了吗?
2024-04-09
借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬社保 汇算清缴纳税调减
2025-07-23
需要合计上社保和工资一块填写
2024-03-22
您好,如果已经无法核实原因,简单的方法就是转入费用或者冲销费用, 如果应付职工薪酬-明细科目是借方余额,那么就补提一笔费用, 相反冲销费用。
2020-11-02
借应付职工薪酬1000贷管理费用1000。
2022-01-10
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