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你好,老师,现在公司要注销,由于前面做账有误原因,现在应付职工薪酬~社保,工会费有贷方余额,这个怎么处理好

2024-04-09 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 10:47

同学,你好 你这个支付了吗?

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快账用户7039 追问 2024-04-09 10:48

没有,可能挂错了,重复挂账了

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齐红老师 解答 2024-04-09 10:49

同学,你好 可能挂错了,那就用以前年度损益调整来调

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同学,你好 你这个支付了吗?
2024-04-09
借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬社保 汇算清缴纳税调减
2025-07-23
先查原因:贷方余额是计提的个人社保>实缴的个人社保,核对工资表个人扣款与银行实缴回单。 分情况调平 计提多了:借:应付职工薪酬 —— 应付社会保险费 7236.61 贷:劳务成本 —— 人员薪酬 7236.61 实际少缴:补缴时 借:应付职工薪酬 —— 应付社会保险费 7236.61 贷:银行存款 7236.61 科目串户:借:应付职工薪酬 —— 应付社会保险费 7236.61 贷:应付职工薪酬 —— 工资 7236.61 新系统录入:调平后再录,保证该科目期初余额为 0,同步调整劳务成本期初数。
2025-12-18
需要合计上社保和工资一块填写
2024-03-22
您好,如果已经无法核实原因,简单的方法就是转入费用或者冲销费用, 如果应付职工薪酬-明细科目是借方余额,那么就补提一笔费用, 相反冲销费用。
2020-11-02
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